先做一筆負(fù)數(shù)分錄。再按發(fā)票做一筆正確的分錄。,增值稅表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師我想問(wèn)一下,我們有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣?,F(xiàn)在要跨月紅沖。是我們購(gòu)買(mǎi)方先來(lái)紅字發(fā)票信息表嗎
你好,我們公司8月份抵扣了一份發(fā)票,現(xiàn)在要退回去那個(gè)發(fā)票,我這邊購(gòu)進(jìn)方申請(qǐng)紅字信息表,是不是就要我開(kāi)紅字發(fā)票?給是我這邊開(kāi)了紅字信息表,銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:我公司購(gòu)買(mǎi)材料,進(jìn)項(xiàng)票未收到,但在當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證抵扣了,幾個(gè)月后拿到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)公司的名字錯(cuò)了一個(gè)字,我開(kāi)了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方公司未開(kāi)紅字發(fā)票,信息表次月又作廢了,所以做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在對(duì)方答應(yīng)開(kāi)紅字發(fā)票給我,我在開(kāi)紅字發(fā)票信息表時(shí)是選已抵扣還是選未抵扣?
我這邊是購(gòu)買(mǎi)方,上月認(rèn)證了一張發(fā)票,對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月我開(kāi)了紅字信息表,對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票,請(qǐng)發(fā)分錄怎么做這個(gè)紅字?上月是借進(jìn)項(xiàng)549.51借庫(kù)存商品4226.97待應(yīng)付——公司。這個(gè)月紅字分錄怎么寫(xiě),紅字信息表有的
老師我是買(mǎi)方抵扣了進(jìn)項(xiàng),我這邊進(jìn)項(xiàng)的跨月沖紅紅字信息表,現(xiàn)在拿到了紅字和藍(lán)字的,我的分錄要咋做
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師我那個(gè)紅字信息表要作為做賬憑證嗎,表二我看了是自動(dòng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
信息表和洪志發(fā)票放在一起,放在負(fù)數(shù)憑證后面。
老師我想在問(wèn)一下,紅字信息表是我這里開(kāi)的需要蓋發(fā)票專(zhuān)用章嗎
以及我的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票抵扣聯(lián)要裝訂在抵扣憑證里面嗎
是的,蓋上發(fā)票章或者公章都可以。然后負(fù)數(shù)發(fā)票所有聯(lián)次,還有信息表一起放在負(fù)數(shù)分錄的后面。
老師我想問(wèn)一下,小規(guī)模公司的增值稅賬目處理,以及收到成本的賬務(wù)處理,開(kāi)具免稅普票,收到有增票和免稅普票
小規(guī)模不能抵扣,收到專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票賬務(wù)處理一樣,都按普通發(fā)票入賬。
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)?。?