同學(xué)你好 借原材料 借進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款

8月14日,從丙公司購入一批材料。增值稅專用發(fā)票上注明材料價款100000元、增值稅稅額13000元。貨款未付。付款條件為“2/10,n/30”。材料已驗收入庫。
8月14日,從丙公司購入一批材料。增值稅專用發(fā)票上注明材料價款100000元、增值稅稅額13000元。貨款未付。付款條件為“2/10,n/30”。材料已驗收入庫。會計分錄
4.金城公司材料采用實際成本法核算,2020年6月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1)6月3日,從甲公司購入A材料,增值稅專用發(fā)票上注明價款150000元,增值稅額19500元,款項以銀行承兌匯票支付,材料已驗收入庫;2)6月6日,從乙公司購入B材料,增值稅專用發(fā)票上注明價款200000元,增值稅額26000元;乙公司貸墊運輸費用1500元,增值稅額135元??铐椡ㄟ^網(wǎng)銀行支付,材料尚未收到;3)6月10日收到乙公司發(fā)來的B材料,驗收入庫;4)6月15日,收到丙公司發(fā)來的C材料,增值稅專用發(fā)票上注明價款100000元,增值稅額13000元。該筆貨款在上月已預(yù)付80000元。5)6月18日,通過網(wǎng)銀支付丙公司余款;
購入丙材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款200000元,增值稅稅額26000元,其價稅款已通過銀行支付;材料已驗收入庫,該批材料的計劃成本為196000元。
南方公司從東方公司購入甲材料一批,轉(zhuǎn)來的材料采購增值稅專用發(fā)票上注明:買價100000元,稅額13000元;運費增值稅專用發(fā)票注明:運費10000元,稅額90元。貨款用銀行存款支付,材料已驗收入庫。(寫出會計分錄?。?/p>
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程