你好,比如增值稅直接保存上傳申報(bào)就可以了,所得稅是按利潤表數(shù)據(jù)填寫申報(bào)。
請教一下,我們企業(yè)本月申請從小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報(bào)信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報(bào)導(dǎo)致的,可是我們申請變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了,沒辦法申報(bào)呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個事兒,想請教老師該怎么辦?
老師,咨詢下我們公司之前印花稅都是通過電子稅局里的其他申報(bào)去找到印花稅一條條錄入申報(bào)的,后來我們?nèi)ザ惥指某蓞R總申報(bào)了就直接導(dǎo)入?yún)R總明細(xì)去申報(bào),就直接跟增值稅申報(bào)一個頁面里,但是上月我們進(jìn)去電子稅務(wù)局去申報(bào)增值稅的時(shí)候,就沒有印花稅了,這是怎么回事?
老師,我這邊是一個分公司,我2017 年接手后都是0申報(bào),之前發(fā)生過什么業(yè)務(wù)哇也不知道,我手上也沒有任何的資料,只有總公司給的一份電子版報(bào)表,現(xiàn)在需要注銷分公司,顯示有2015年5月-2015年12月份報(bào)表沒有報(bào)送,我在界面點(diǎn)擊去前往辦理沒有反應(yīng),我就去報(bào)表報(bào)送那邊辦理,只能季度申報(bào),下一步就出現(xiàn)了一堆數(shù)字,申報(bào)不了,是什么原因?我應(yīng)該怎么操作
剛接手朋友的零申報(bào)公司,但是之前一直沒申報(bào)過,產(chǎn)生了逾期跟罰款,罰款已交,問一下電子稅務(wù)局里面的操作我要怎么做,10月份我要申報(bào)嗎?小白一個
老師,我想問一下,我有個朋友的公司是小規(guī)模納稅人,他上個月開了票,但是之前的都沒有開過票一直是做了零申報(bào),那現(xiàn)在已經(jīng)開票了,那他也沒有做帳,那稅務(wù)上需要怎么處理嗎?
今明考中級會計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財(cái)管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計(jì)分錄怎么做
請問個稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過,已申報(bào)了個人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
電子稅務(wù)局里面逾期申報(bào)這里有兩個印花稅稅源采集都顯示導(dǎo)入失敗信息
這個我要怎么操作呢
你好? 這個找到申報(bào)表? 選擇實(shí)際正確的所屬期填寫申報(bào)? ? 網(wǎng)上要是不能操作就去大廳補(bǔ)申報(bào)??