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老師,我想問一下,我有個(gè)朋友的公司是小規(guī)模納稅人,他上個(gè)月開了票,但是之前的都沒有開過票一直是做了零申報(bào),那現(xiàn)在已經(jīng)開票了,那他也沒有做帳,那稅務(wù)上需要怎么處理嗎?

2023-10-23 21:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-23 21:19

你好,要按照開票的申報(bào)納稅,一旦開票,稅局有記錄了

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快賬用戶5601 追問 2023-10-23 21:24

老師除了增值稅,那這個(gè)月的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該怎么申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2023-10-23 21:26

財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)務(wù)軟件的報(bào)表填寫 所得稅的話,按照利潤的數(shù)據(jù)填寫

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快賬用戶5601 追問 2023-10-23 21:31

開的是普票,那不影響增值稅吧,就只開了240的,那也要作為收入對吧,因?yàn)樗F(xiàn)在還沒有開始做賬

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齊紅老師 解答 2023-10-23 21:32

是的,要做收入的,學(xué)員

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你好,要按照開票的申報(bào)納稅,一旦開票,稅局有記錄了
2023-10-23
你好? ? ? ?那你有稅盤的 每個(gè)月去? ? 抄稅清卡。 到了申報(bào)期 報(bào)稅就行了。? ? ? ?這個(gè)不是你想不想的事情 。 按要求去操作 不然到時(shí)會罰款的??
2021-05-25
你好,按照代理記賬賬接著做,然后如果前面數(shù)據(jù)不對你在后面做調(diào)整
2022-02-20
您好,進(jìn)口的發(fā)票是國外的形式發(fā)票的,您進(jìn)口手續(xù)還沒有辦好嗎,已經(jīng)交流進(jìn)口增值稅的話,應(yīng)該就只是運(yùn)輸過來給您了,您計(jì)借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款(國外供應(yīng)商的貨款)銀行存款(稅金),以后您的增值稅比對成功了,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2019-09-05
你好 要領(lǐng)稅盤 發(fā)生稅盤就可以開發(fā)票了?
2020-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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