你好,學(xué)員,按照簽訂時候的
老師您好。我們公司是建設(shè)工程有限公司,主要經(jīng)營市政工程,屬于一般納稅人。現(xiàn)想增加建材銷售的經(jīng)營范圍可以嗎?如果增加建材銷售,銷售發(fā)票我能開具增值稅普通發(fā)票嗎? 還是必須的開具增值稅專用發(fā)票???如果開具增值稅專用發(fā)票,需要按多少稅率開具發(fā)票?
1、我們公司屬于裝潢工程類行業(yè),屬于從室內(nèi)裝潢設(shè)計到購買家具,電器等整包,客戶只要拎包入住的那種,我們每個項目工期也長,至少要3個月后才能完工。每次簽訂施工合同后,業(yè)主會先打一部分的預(yù)付款給我們公司,當(dāng)月工程又不能結(jié)束,這預(yù)收款需要當(dāng)月作為銷售入賬申報納稅嗎? 2、比如我們公司購進(jìn)裝潢用主材和輔材,有的是13%稅率進(jìn)項稅,而我們裝潢公司的增值稅稅率是9%,那我們開票出去是按9%還是按13%開票?謝謝![抱拳]
老師您好,我們公司是工程公司,屬于小規(guī)模納稅人,需要開具增值稅專用發(fā)票,為去年工程欠款,稅率應(yīng)該按照當(dāng)前稅率執(zhí)行還是合同簽訂時期的稅率執(zhí)行?
甲公司購買一套需要安裝的設(shè)備,簽訂了購銷合同,該設(shè)備價款為500萬元,增值稅65萬元,取得了對方開具的增值稅專用發(fā)票。進(jìn)行安裝簽訂了建筑安裝工程承包合同,發(fā)生安裝費(fèi)10萬元,增值稅0.9萬元,對方開具了增值稅專用發(fā)票。已知購銷合同與建筑安裝工程承包合同印花稅率均為0.3‰,款項均以銀行存款進(jìn)行支付且簽訂的合同金額均為不含增值稅金額。 要求: (1)判斷甲公司是否需要繳納印花稅,并進(jìn)行計算; (2)書寫相關(guān)會計分錄。
2015年我司是小規(guī)模納稅人,簽訂工程合同,當(dāng)時增值稅稅率為3%,現(xiàn)在有增加量,增加金額,現(xiàn)在簽訂合同金額,稅率安裝之前執(zhí)行還是現(xiàn)在稅率執(zhí)行
請問企業(yè),二手車轉(zhuǎn)讓給個人名下,這里,是否開票給自然人,需要勾起來嗎?
一般納稅人月收入小于10萬,城市維護(hù)建設(shè)稅怎么交稅
老師,請問收到銀行收款賬戶驗(yàn)證,無需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價值×2,這個乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計入公允價值變動損益,后續(xù)公允價值變動又產(chǎn)生50萬公允價值變動損益,把這個房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?