固定資產(chǎn)貸:財(cái)政應(yīng)返還額度
[2021-2]20×1年10月8日,收到代理銀行蓋章的“財(cái)政授權(quán)支付到賬通知書”,顯示財(cái)政專戶返還授權(quán)支付的本年預(yù)算資金額度200萬(wàn)元,該額度系西大門建設(shè)專項(xiàng)資金。A.借:零余額賬戶用款額度2000000B.借:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度2000000C.借:財(cái)政應(yīng)返還額度2000000D.借:資金結(jié)存-財(cái)政應(yīng)返還額度2000000E.貸:財(cái)政撥款收入2000000F.貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入2000000G.貸:事業(yè)收入——財(cái)政專戶返還收入2000000H.貸:事業(yè)預(yù)算收入——財(cái)政專戶返還收入2000000
20×1年10月8日,收到代理銀行蓋章的“財(cái)政授權(quán)支付到賬通知書”,顯示財(cái)政專戶返還授權(quán)支付的本年預(yù)算資金額度200萬(wàn)元,該額度系西大門建設(shè)專項(xiàng)資金。A.借:零余額賬戶用款額度2000000B.借:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度2000000C.借:財(cái)政應(yīng)返還額度2000000D.借:資金結(jié)存-財(cái)政應(yīng)返還額度2000000E.貸:財(cái)政撥款收入2000000F.貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入2000000G.貸:事業(yè)收入——財(cái)政專戶返還收入2000000H.貸:事業(yè)預(yù)算收入——財(cái)政專戶返還收入2000000
20×1年10月8日,收到代理銀行蓋章的“財(cái)政授權(quán)支付到賬通知書”,顯示財(cái)政專戶返還授權(quán)支付的本年預(yù)算資金額度200萬(wàn)元,該額度系西大門建設(shè)專項(xiàng)資金。A.借:零余額賬戶用款額度2000000B.借:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度2000000C.借:財(cái)政應(yīng)返還額度2000000D.借:資金結(jié)存-財(cái)政應(yīng)返還額度2000000E.貸:財(cái)政撥款收入2000000F.貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入2000000G.貸:事業(yè)收入——財(cái)政專戶返還收入2000000H.貸:事業(yè)預(yù)算收入——財(cái)政專戶返還收入2000000
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收到代理銀行蓋章的“財(cái)政授權(quán)支付到賬通知書”,顯示財(cái)政專戶返還授權(quán)支付的本年預(yù)算資金額度200萬(wàn)元,該額度系西大門建設(shè)專項(xiàng)資金。A.借:零余額賬戶用款額度2000000B.借:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度2000000C.借:財(cái)政應(yīng)返還額度2000000D.借:資金結(jié)存-財(cái)政應(yīng)返還額度2000000E.貸:財(cái)政撥款收入2000000F.貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入2000000G.貸:事業(yè)收入——財(cái)政專戶返還收入20000
老師4-6月的房產(chǎn)稅退回來(lái)一部分,1.借:銀行存款 貸:應(yīng)繳稅金-房產(chǎn)稅 2.借:稅金及附加 -負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅負(fù)數(shù) 。這樣對(duì)不對(duì)
股東200萬(wàn)的股份轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓140萬(wàn),股東轉(zhuǎn)給股東。這怎么做賬?
老師,現(xiàn)在能看到9月開票額度嗎
接了公交車清洗業(yè)務(wù),收入為保潔22人,清洗車輛的689臺(tái),現(xiàn)在業(yè)務(wù)完了,算成本,如何分出保潔人員和車臺(tái)數(shù),分別物料,業(yè)務(wù)費(fèi),分?jǐn)?,到保潔人員和車臺(tái)數(shù)的成本,收入是保潔和車臺(tái)數(shù),分別開票
老師,一般納稅人開出的普票和開出的專票做賬一樣嗎?報(bào)稅的時(shí)候是不是要分開報(bào)?
老師,員工離職補(bǔ)償金發(fā)了一部分,后面發(fā)完一起申報(bào)嗎?現(xiàn)在我可以發(fā)多少計(jì)提多少嗎?
股東200萬(wàn)的股份轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓140萬(wàn),這怎么做賬?
老師你好,入帳了的發(fā)票要在稅務(wù)系統(tǒng)里點(diǎn)入帳嗎?
你好,老師,我們這是飯店,你像比如買了10箱飲料,通過(guò)庫(kù)管收貨,然后被前廳直接領(lǐng)用過(guò)去放到前廳去銷售,那我這邊帳上能反映出前廳的庫(kù)存嗎?這樣子怎么去銜接倉(cāng)庫(kù)跟前廳的對(duì)賬?
老師,之前做了無(wú)票收入,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月客戶要求開發(fā)票,還需要紅沖成本了重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是只是需要紅沖收入,重新做收入就可以了?