你好,今年是確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄都沒有做??
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價(jià)買進(jìn)高價(jià)買出貨物,購進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認(rèn)過收入)賬務(wù)處理付款時(shí),1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進(jìn)項(xiàng)沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
老師,庫存商品從開始入庫的時(shí)候是借是材料采購,但是他實(shí)際入庫的是貸記預(yù)付賬款,剛開始入庫,他沒有結(jié)轉(zhuǎn)材料采購,但是現(xiàn)在需要把這個(gè)預(yù)付賬款給消掉,記入正確的庫存商品,但是以前的庫存商品已經(jīng)進(jìn)入了主營業(yè)務(wù)成本,期間費(fèi)用,這些怎么給他改正過來?我們沒有設(shè)置以前年度損益科目
企業(yè)是小規(guī)模納稅人,去年進(jìn)貨時(shí)掛了預(yù)付賬款,忘記沖預(yù)付賬款來確認(rèn)庫存商品,今年把商品賣出去確認(rèn)了收入,那今年怎么通過以前年度損益來調(diào)整呢
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人增值稅這一塊是屬于免征的,去年12月份確認(rèn)了1筆無票的銷售收入,今年1月開了稅票,不知道我一下分錄是否正確,請老師指點(diǎn) 分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí): 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2022.10月借銀行存款2000元飲料款,貸主營業(yè)務(wù)收入2000元,現(xiàn)把它調(diào)出來,掛商家借,以前年度損益調(diào)整2000,貸應(yīng)付賬款\\甲超市,請問小規(guī)模納稅人可用以前年度損溢調(diào)整科目嗎,2去年的未分配利潤減少了,去年利潤報(bào)表不準(zhǔn)了,申報(bào)表怎么辦呢?
匯總納稅備案總機(jī)構(gòu)參與年度匯算清繳標(biāo)識(shí)選是還是否
老師,請問餐具入錯(cuò)為固定資產(chǎn)建賬后,賬務(wù)處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉,是內(nèi)賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當(dāng)隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費(fèi)我們自己承擔(dān))
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開票申報(bào)還是按賬上的主營業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰需要給誰預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對公能大給房東?
今年只做了收入還沒做成本
你好,先這樣做分錄 借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款 然后 結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
不用以前年度損益調(diào)整嗎
你好,不需要的。 因?yàn)?銷售出去是今年,而不是去年啊?
那如果去年掛預(yù)付的時(shí)候?qū)Ψ介_了增值稅發(fā)票給我們呢?還是這樣做嗎
你好,需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不變 先這樣做分錄 借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:預(yù)付賬款 然后 結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品