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2021年9月社保費已經計提,借管理費用,貸應付職工薪酬,實際扣款的時候做錯了,還是借管理費用,其他應收款,貸銀行存款了,要怎么調整。

2022-10-17 18:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-17 18:12

借應付職工薪酬社保,借管理費用社保,負數(shù) 借管理費用社保,貸應付職工薪酬社保。

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快賬用戶8826 追問 2022-10-17 18:27

之前已經做過借管理費用貸應付職工薪酬了

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齊紅老師 解答 2022-10-17 18:28

你好,應該是借應付職工薪酬,你們單位做成了借管理費用,是這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-17 18:28

是的話不修改匯算清交借應付職工薪酬,借管理費用負數(shù)。

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快賬用戶8826 追問 2022-10-17 18:29

是的,應該做借應付職工薪酬其他應收款貸銀行存款。做成了借管理費用其他應收款貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 18:31

你好,借應付職工薪酬借管理費用負數(shù)

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快賬用戶8826 追問 2022-10-17 18:32

兩個都計借方嘛

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齊紅老師 解答 2022-10-17 18:40

是的是的,一個是借方,負數(shù)表示貸方。

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