您好,這個你們不支付嗎
去年末員工給來一張費用發(fā)票計提,掛了其他應(yīng)付款-*員工,現(xiàn)在該員工不要這筆錢了,其他應(yīng)付款要怎么處理?
老師,年末保險其他應(yīng)付款賬戶不平,怎么沖平
去年年末有一筆其他應(yīng)付款要怎么平賬
年初有四十多萬其他應(yīng)付款,截止到今年9月期末累計有60多萬其他應(yīng)付款,該如何平賬,怎么入賬會比較好呢
老師好,去年的賬有一筆本應(yīng)該記應(yīng)收賬款的錯記成了其他應(yīng)付款。請問今年要怎么改賬呢?
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
公司平時是沒有業(yè)務(wù)的,做年報的時候不知怎么填上了。不需要支付的
那就只能轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了
是一筆,金額2萬,這個需要一次性轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?還是可以每個季度做一些到營業(yè)外收入,分幾次來轉(zhuǎn)?
嗯對,一次性轉(zhuǎn)就可以了
那一次轉(zhuǎn)會不會要交企業(yè)所得稅?分幾次轉(zhuǎn)抵扣完以前年度損益的話,是不用交企業(yè)所得稅的。
您好,一次轉(zhuǎn)肯定是有的,有
那能不能每個季度做一些到營業(yè)外收入,分幾次來轉(zhuǎn)?
可以,按照四次就可以
好的。那請問這個其他應(yīng)付款如果不平賬的話有什么風(fēng)險呢?可以在賬上掛多久呢?
一般都是三年的哈
我能不能把成本做高一點呢?這樣利潤就少一點,但是資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù),這樣可以嗎?
?不行,資產(chǎn)不能是負(fù)數(shù)的