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老師,小規(guī)模企業(yè),根據(jù)今年6月的科目余額表開始做賬,做好結(jié)轉(zhuǎn)后沒有1-6月的合計數(shù),只有本季度的,這種情況下怎么處理。還是說必須根據(jù)21.12月的科目余額表開始做賬的

2022-10-17 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-17 16:00

你用今年6月作為期初數(shù)建賬,那你系統(tǒng)里面利潤表的數(shù)據(jù)就只有半年的數(shù)據(jù)的額

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你用今年6月作為期初數(shù)建賬,那你系統(tǒng)里面利潤表的數(shù)據(jù)就只有半年的數(shù)據(jù)的額
2022-10-17
你好,如果你期初錄入了有數(shù)據(jù)那就是有的。如果有結(jié)余或者計提應交稅費是有可能有余額的
2021-04-01
同學您好,實際投入了多少錢,應該來說是看實收資本的,我看您的實收資本沒有多少, 是不是記在了其他應付款里面
2020-09-19
你好這個對不上去找下看啥情況,明細賬可以對上嗎,
2021-07-03
同學你好 1.對的 今年的期初是去年的期末 2.計入應付職工薪酬 個人因與用人單位解除勞動關系而取得的一次性補償收入(包括用人單位發(fā)放的經(jīng)濟補償金、生活補助費和其他補助費用),其收入在當?shù)厣夏曷毠て骄べY3倍數(shù)額以內(nèi)的部分。 免征個人所得稅;超過的部分按照《國家稅務總局關于個人因解除勞動合同取得經(jīng)濟補償金征收個人所得稅問題的通知》(國稅發(fā)[1999]178號)的有關規(guī)定,計算征收個人所得稅。
2021-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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