你好;? ?少支付了。 那你工資計提分錄紅沖; 之前計提分錄借貸方不變;金額負數(shù)紅沖。??
有件事請教一下:我們2019年年初時是沒有計提工資的,但下半年我們就沒有當月工資當月付,而改為了當月工資下月付,變成了應付工資年初余額為0,年末余額有金額,那薪酬調(diào)整項目表中的賬載工資,實發(fā)工資與稅收工資那里需要調(diào)整嗎?
老師你好,9月份工資計提的是借:管理費用 123貸:應付職工薪酬123實際發(fā)放的是:借:應付職工薪酬薪酬123 貸:銀行存款123,這中間實際扣的有個人所得稅,但個稅當月沒有計提直接扣了,這該怎么調(diào)賬呢
老師,我6月以前的賬都是當月計提了上月工資,發(fā)放也是上月的,個稅申報我就按實際收到的工資來申報,工資設計個稅和社保,也現(xiàn)在想在6月調(diào)整回來,調(diào)整為當月計提當月,發(fā)放上月,如何調(diào)整
當月計提了應付薪酬,等到下個月發(fā)工資時,實際少了些,如何調(diào)整才能平賬
8月工資計提對了,但是9月發(fā)放的時候賬上多做了1000元,這1000元應該是計入管理費用員工福利的,我不小心算到應付職工薪酬這個科目去了,導致9月應付職工薪酬科目比8月計提少1000元,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn)要怎么調(diào)整呀
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個稅種如何計算,謝謝老師
有個公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負債表,就是沒有科目余額表,這個有辦法接上這個賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務,現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機兩臺發(fā)動機總成,單價超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
就是發(fā)完工資后,要做多一個憑證?還是說在之前那個憑證上操作?
?你好; 是的;紅沖之前分錄即可 ;? ? ?之前10月調(diào)整即可? ?