同學(xué)你好 對(duì)的 直接放一塊就可以
老師,請(qǐng)問一下一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)票,發(fā)票聯(lián) 抵扣聯(lián)一起裝訂,還是說抵扣聯(lián)要分開保管?我做是放以前裝訂了,但是看到個(gè)別會(huì)計(jì)只放發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)另外放了。
出口企業(yè),一般納稅人,開了一張發(fā)票,沒有退稅,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),放到一起嗎?還是沒有退下來的這一張抵扣聯(lián),和退下來的所有發(fā)票抵扣聯(lián)裝訂到一起
你好老師,一般納稅人企業(yè)記賬的時(shí)候發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都一起裝訂嗎還是 發(fā)票聯(lián)就行了
老師,正常的出口退稅發(fā)票抵扣聯(lián)怎么保存?還是和專票抵扣的一起放嗎
老師您好!現(xiàn)在收到全電發(fā)票沒有抵扣聯(lián)了,需要打印出來和抵扣聯(lián)一起單獨(dú)裝訂嗎?
老師你好,我們是做售貨機(jī)的,財(cái)付通就是微信打款到公司公賬上來,這個(gè)是認(rèn)證費(fèi)用,我這個(gè)分錄如何做呢,后面我這個(gè)款提現(xiàn)可能要收取費(fèi)用的,這部分費(fèi)用如何做分錄呢?
老師,公司在2024年12月稅務(wù)已注銷,工商注銷法人約了兩次時(shí)間都因?yàn)槊ν诉^去,現(xiàn)工商年報(bào)資產(chǎn)信息不能為0,那怎么寫說明
老師,買了一批貨物,我們還沒有付款,對(duì)方也沒有給我們開發(fā)票,但是東西已經(jīng)賣出去了,我們要不要做收入?如果做了收入怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本???
從公戶給法人轉(zhuǎn)帳1萬怎么記賬啊
1000萬認(rèn)繳資本,股東比例分別 69%、%1、29%,69%的股東已經(jīng)實(shí)繳520萬,公司從1000減資到600萬,這些股東繳納的和不繳的,會(huì)計(jì)要做賬嗎?
在五金店里購買的商品給公司開的定額發(fā)票我們?cè)趺慈胭~
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是只能計(jì)入管理費(fèi)用
老師,記賬憑證后的附件(銀行回單,發(fā)票,報(bào)銷單,合同,報(bào)價(jià)單,方案,會(huì)議記錄,簽領(lǐng)表)的存放順序應(yīng)該是什么樣的?是不是回單和發(fā)票應(yīng)該放前面
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上沒有出現(xiàn)負(fù)數(shù)也需要重分類嘛?
企業(yè)籌辦期的賬務(wù)處理
和已經(jīng)退下來的發(fā)票抵扣聯(lián)放到一起嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
那這個(gè)沒有退下來的,系統(tǒng)或者那里需要做處理嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)需要的哦
沒有退下來的這張票怎么處理
你們是外貿(mào)還是生產(chǎn)型
是外貿(mào)公司
你們要免稅還是退稅
我們是免抵退吧,有內(nèi)銷也有外銷。這個(gè)票是外銷的,申請(qǐng)退稅,有一張沒有退下來,它不退。應(yīng)該怎么處理
同學(xué)你好 這個(gè)直接做免稅
具體怎么做?
借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入
把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上,沒有退下來的稅金,這樣做?然后貨物計(jì)入成本?
對(duì)的 是這樣做的哦
我不可以直接價(jià)稅,合計(jì)計(jì)入成本嗎?
這個(gè)不可以的哦 得轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)
如果退稅銷售點(diǎn)差異,就可以直接計(jì)入成本,是嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以的