你好,是一般納稅人單位,銷項稅額大于進項稅額嗎??
老師你好,請問企業(yè)所得稅計提繳納和結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄怎么做?
你好,請問工程公司的銷項稅額分錄怎么做?結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目又是怎么做?最后繳納怎么做?
老師,您好!我想問下增值稅每個月的分錄怎么做?從計提,繳納,到月末結(jié)束
老師,你好!請問一般納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和繳納增值稅的會計分錄怎么寫?謝謝
你好 結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅分錄怎么做
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,導致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
是的,一般納稅人。 銷項稅額大于進項稅額 銷項稅額小于進項稅額 請問這兩種情況的整個計提結(jié)轉(zhuǎn)繳納流程的分錄怎么做呀?
你好 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 銷項稅額小于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納分錄: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
你好,是的,是這樣的
好的,我看到之前還有兩個科目,分別是 “應(yīng)交稅費-已交稅金”和“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額” 有 在借方的期初余額,請問這是什么情況
你好 應(yīng)交稅費-已交稅金,代表預繳的增值稅 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,代表輔導期一般納稅人? 認證了還沒有抵扣的稅款
哦哦,好的,為什么會有預繳增值稅呢?
你好,那就需要問做分錄的人 比如建筑業(yè)外出經(jīng)營,就會有預繳增值稅?