月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要做增值稅計(jì)提分錄嗎
老師,月底了需要計(jì)提增值稅和附加稅,請(qǐng)問(wèn)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)如何計(jì)提,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么計(jì)提?
老師,請(qǐng)問(wèn)我進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候,需要做增值稅的計(jì)提分錄嗎?
老師,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄嗎?
老師早上好,增值稅一般是怎樣做分錄,需要計(jì)提嗎?進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)需要計(jì)提分錄嗎?
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒(méi)有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營(yíng)養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國(guó)嗎?
1.投資的一家子公司注銷了,投資160萬(wàn)只收回來(lái)65萬(wàn),投資損失,匯算清繳需要填哪些報(bào)表? 2.投資另一家子公司收益分紅了2000萬(wàn),實(shí)收金額2000萬(wàn)。 利潤(rùn)表里投資收益是1905萬(wàn),那匯算清繳應(yīng)該怎么填寫
公司要變更股權(quán),需要4月份的報(bào)表,我可以先把4月份的報(bào)表做成虧損,變更好后按照申報(bào)高企的要求修改近三年的財(cái)務(wù)賬,更改近三年的匯算清繳所得稅報(bào)表,本年三季度,按照更改后的高企報(bào)表,有沒(méi)有什么影響?
攪拌車的折舊年限是10年還是4年?
老師您好,我們單位1季度有發(fā)票收入,所以提了增值稅,然后4月報(bào)稅這個(gè)增值稅免了不用交了。賬上的應(yīng)交增值稅的余額應(yīng)該怎么做呀?
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票月10萬(wàn)以內(nèi)要交稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入是負(fù)數(shù)怎么處理
匯算清繳上的職工薪酬賬載金額和實(shí)際發(fā)生額應(yīng)該是什么數(shù)據(jù),上年計(jì)提的工資全部發(fā)清
勞務(wù)費(fèi):因委托外部單位或個(gè)人提供勞務(wù)而發(fā)生的費(fèi)用。在耳機(jī)、音響、電源生產(chǎn)中,主要涉及委外加工勞務(wù)費(fèi)用,如受托方對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行部分工序加工所收取的加工費(fèi)等。這勞務(wù)費(fèi)可以轉(zhuǎn)換成加工費(fèi)嗎?老師請(qǐng)幫忙轉(zhuǎn)一下術(shù)語(yǔ)
老師,我5月份的時(shí)候銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,有留抵,現(xiàn)在看余額,銷項(xiàng)稅額還有余額,就是五月份的銷項(xiàng)稅額的金額,怎么辦?
進(jìn)項(xiàng)稅額也有相同的余額,貸方的。
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅都要通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅是吧,我以前都是直接進(jìn)銷項(xiàng)差額轉(zhuǎn)到未交增值稅了,這樣是錯(cuò)的是吧.
要么按我前邊說(shuō)的做要么就是后邊這個(gè)