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老師,請(qǐng)問(wèn)我進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候,需要做增值稅的計(jì)提分錄嗎?

2022-10-17 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-17 09:00

月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶9808 追問(wèn) 2022-10-17 09:02

老師,我5月份的時(shí)候銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,有留抵,現(xiàn)在看余額,銷項(xiàng)稅額還有余額,就是五月份的銷項(xiàng)稅額的金額,怎么辦?

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快賬用戶9808 追問(wèn) 2022-10-17 09:03

進(jìn)項(xiàng)稅額也有相同的余額,貸方的。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 09:10

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶9808 追問(wèn) 2022-10-17 09:15

老師,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅都要通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅是吧,我以前都是直接進(jìn)銷項(xiàng)差額轉(zhuǎn)到未交增值稅了,這樣是錯(cuò)的是吧.

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齊紅老師 解答 2022-10-17 09:18

要么按我前邊說(shuō)的做要么就是后邊這個(gè)

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2022-10-17
您好,進(jìn)大于銷不用分錄,就正常把進(jìn)和銷做出來(lái)諒可以了
2024-05-15
您好, 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要做計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
2021-03-09
借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-18
你好,其實(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是可以不用做分錄的。 但是如果你一定要做也是可以的。借,應(yīng)交稅費(fèi),銷項(xiàng)稅額 貸,應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2024-09-26
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