你好,不對(duì)的,應(yīng)該是需要視同銷售。

老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買手機(jī)送給客戶,增值稅是屬于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,還是屬于視同銷售呢? 《增值稅暫行條例》里規(guī)定: 不得進(jìn)項(xiàng)抵扣:用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。 視同銷售:講資產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人
老師,請(qǐng)問(wèn)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品用于開拓市場(chǎng)或無(wú)償贈(zèng)送給客戶,公計(jì)做賬直接記入銷售費(fèi)用,不作視為銷售這樣對(duì)不對(duì)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人外購(gòu)商品用于營(yíng)銷推廣贈(zèng)送客戶禮品,收到的是普票,請(qǐng)問(wèn)視同銷售時(shí)是用含稅價(jià)還是不含稅價(jià)算銷項(xiàng)稅額? 我入賬時(shí)按普票價(jià)稅合計(jì)金額50000入賬的,視同銷售時(shí)計(jì)算的銷項(xiàng)稅額=50000*13%=6500,這樣做對(duì)嗎?
老師 ,將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)進(jìn)的貨物作為投資,用于其他單位或個(gè)體工商戶、分配給股東或投資者、無(wú)償贈(zèng)送給其他單位或個(gè)人,這里送個(gè)人客戶可以視同銷售,那么我們買進(jìn)的肉送客戶是視同銷售抵扣增值稅還是做業(yè)務(wù)招待費(fèi)不抵扣增值稅呢
我們公司代銷售空調(diào),客戶收貨后我們自費(fèi)購(gòu)買風(fēng)扇等小家電贈(zèng)送給客戶,這些贈(zèng)品進(jìn)項(xiàng)稅我們都做了抵扣,這種情況請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買的贈(zèng)品是否要作為視同銷售,做未開票收入申報(bào)?這樣賬目應(yīng)該如何做呢?謝謝老師
專精特精有沒有稅收優(yōu)惠政策,企業(yè)所得稅方面
企業(yè)需要作廢兩年前的發(fā)票可以嗎?
2025年,貴州個(gè)稅速算表有嗎,老師?
房租押金不退我們,給我們開租金發(fā)票還是什么發(fā)票合適
有個(gè)小規(guī)模公司平常是零申報(bào) 但偶爾會(huì)開一些普通發(fā)票 客戶錢不打?qū)@樣可以嗎
個(gè)體戶核定征收改查賬征收了,賬是從0開始做嗎?就是所有科目都是0余額?
利潤(rùn)總額超過(guò)300萬(wàn),但是扣掉研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除100%后小于300了,企業(yè)所得稅怎么算,按多少稅率
老師請(qǐng)問(wèn)掛靠在別人家,社保是不是單位和個(gè)人繳納的都要計(jì)算
老師 個(gè)人所得稅每個(gè)月就申報(bào)1000 9月的時(shí)候?yàn)槭裁磿?huì)需要繳納個(gè)人所得稅呀
請(qǐng)問(wèn)老師國(guó)際代理國(guó)際運(yùn)費(fèi)的普通發(fā)票,為啥稅率上面是免稅的

