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老師應(yīng)交稅費(fèi)里面的應(yīng)交增值稅,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),未交增值稅,如果科目余額都在貸方,我要怎么加減?

2022-10-16 19:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-16 19:07

同學(xué)你好 1、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)的余額在借方,未交增值稅的余額有可能在借方。 2、計(jì)算時(shí),一個(gè)最簡(jiǎn)單的規(guī)律是,加貸方,減借方。

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快賬用戶9175 追問(wèn) 2022-10-16 19:09

進(jìn),銷(xiāo)項(xiàng)我一般知道,未交的我不是很清楚,也是貸加嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-16 19:12

未交也會(huì)形成借方,就是交超時(shí),這咱情況一般不會(huì)出現(xiàn)。

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快賬用戶9175 追問(wèn) 2022-10-16 19:21

不是很理解,在借方就是已經(jīng)交了,就是晚交,在計(jì)算的時(shí)候要減去,如果在貸方直接加上就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-16 19:23

我是說(shuō)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目也會(huì)在借方。 我們只要記住,借方減少,貸方加上就可以。 編報(bào)表時(shí),如果形成留抵,要重分類(lèi)至其他流動(dòng)資產(chǎn)。

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快賬用戶9175 追問(wèn) 2022-10-16 20:11

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-16 20:12

好的,有問(wèn)題可以再聯(lián)系,如果滿意可五星評(píng)價(jià)哈,謝謝!

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同學(xué)你好 1、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)的余額在借方,未交增值稅的余額有可能在借方。 2、計(jì)算時(shí),一個(gè)最簡(jiǎn)單的規(guī)律是,加貸方,減借方。
2022-10-16
您好,就是您寫(xiě)的這個(gè)分錄,不是把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到0 稅法書(shū)上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級(jí)科目進(jìn)和銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進(jìn)和銷(xiāo)都能看到累計(jì)數(shù),稅法書(shū)上這么寫(xiě),他是經(jīng)過(guò)專(zhuān)家分析的,有他的道理。 關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知 財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)
2025-06-10
您好,對(duì)的,最后一步是結(jié)轉(zhuǎn)
2023-07-08
你好,同學(xué) 第二步需要做,第一步不是必須做的。
2022-07-10
你好;? 你之前做結(jié)轉(zhuǎn)即可 ;? 借? 銷(xiāo)項(xiàng)稅 5000? ;,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000 貸進(jìn)項(xiàng)稅8000? ? ;這個(gè)是次月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ;? 然后? 做 :借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000貸??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000? ; 這樣應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方是 3000 ;貸方是10000 ; 那么一起繳納 7000增值稅即可; 按你上面寫(xiě)的; 你借貸方科目都不平哦?
2023-03-17
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