同學(xué)你好 1、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)的余額在借方,未交增值稅的余額有可能在借方。 2、計(jì)算時(shí),一個(gè)最簡(jiǎn)單的規(guī)律是,加貸方,減借方。

老師,本年進(jìn)項(xiàng)稅5000 銷(xiāo)項(xiàng)稅4500 我年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 4500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅5000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 請(qǐng)問(wèn)如果這樣我的 借方 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不是一直有余額嗎? 怎么能平呢?
月底要不要把科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額”的貸方余額,轉(zhuǎn)到科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的貸方?(第一步) 再把科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的貸方 轉(zhuǎn)到科目“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”的貸方?(第二步)
老師應(yīng)交稅費(fèi)里面的應(yīng)交增值稅,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),未交增值稅,如果科目余額都在貸方,我要怎么加減?
老師,請(qǐng)問(wèn)月末應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅余額有留底在貸方10000元,次月發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額5000元,我是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10000借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額5000貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000如果我在有進(jìn)項(xiàng)8000,月末我在結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這個(gè)科目里,也就是借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額8000應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅5000貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅8000+5000老師不太懂次月發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額該怎么做分錄,求解!
2023-06-14 12:59 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師最后一步(銷(xiāo)大于進(jìn))(進(jìn)大于銷(xiāo))是不是結(jié)轉(zhuǎn)他們的差額(銷(xiāo)減進(jìn))
自己公司開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以全額抵扣嗎,具體條文
小規(guī)模納稅人如何計(jì)算企業(yè)所得稅,有什么優(yōu)惠政策
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照綁定抖店,是不是所有的收入沒(méi)開(kāi)票都會(huì)同步到稅局?
郭老師,小規(guī)模公司綁定網(wǎng)站,開(kāi)票收入季度小于30萬(wàn),實(shí)際收入多于30萬(wàn),按開(kāi)票算收入可以嗎
我們是水樂(lè)園的,開(kāi)業(yè)進(jìn)了一批售賣(mài)庫(kù)存商品,現(xiàn)在要把這一塊分包出去,得把這一批庫(kù)存商品處理,1我們打包整體賣(mài)出去,開(kāi)發(fā)票給他,他把錢(qián)轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái),又接近20多萬(wàn)的貨,估計(jì)對(duì)方不愿意一次性都這么多少!2我們簽合同的時(shí)候,附加條件讓他代賣(mài)我們的庫(kù)存商品,他已分成的模式把進(jìn)價(jià)反還給我們公司,我們已收到的錢(qián),做收入報(bào)稅,平庫(kù)存,老師給個(gè)聯(lián)系,
老師好!小規(guī)模老板收到短信說(shuō)10月份未完成社保費(fèi)申報(bào)繳納?她這個(gè)公司都沒(méi)開(kāi)通社保戶呢?
老師 虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的金額在1萬(wàn)一下 這里的金額1萬(wàn)元是指 專(zhuān)用發(fā)票上的哪個(gè)金額(不含稅金額 稅額 價(jià)稅合計(jì))
請(qǐng)問(wèn)一下老師,報(bào)今年第三季度的報(bào)表時(shí),要填已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包不包括五險(xiǎn)一金里的單位部分的???謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)結(jié)構(gòu)性存款的詢證函怎么填,謝謝
明天還能更正個(gè)稅申報(bào)和增值稅申報(bào)嗎


進(jìn),銷(xiāo)項(xiàng)我一般知道,未交的我不是很清楚,也是貸加嗎
未交也會(huì)形成借方,就是交超時(shí),這咱情況一般不會(huì)出現(xiàn)。
不是很理解,在借方就是已經(jīng)交了,就是晚交,在計(jì)算的時(shí)候要減去,如果在貸方直接加上就可以了嗎
我是說(shuō)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目也會(huì)在借方。 我們只要記住,借方減少,貸方加上就可以。 編報(bào)表時(shí),如果形成留抵,要重分類(lèi)至其他流動(dòng)資產(chǎn)。
好的,謝謝老師
好的,有問(wèn)題可以再聯(lián)系,如果滿意可五星評(píng)價(jià)哈,謝謝!