同學(xué)你好 不是的,如果沒(méi)有增值不用交。如果增值了,肯定抵不完的,還是會(huì)交的。
老師你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),10收到的發(fā)票已經(jīng)勾選確實(shí),用的是抵扣勾選,全部產(chǎn)品都用于出口,到現(xiàn)在都無(wú)法查詢(xún)到發(fā)票信息,要怎么處理?之前有用過(guò)退稅抵扣,但是在增值稅申報(bào)時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額并沒(méi)有任何體現(xiàn),后面又改了抵扣勾選,這樣對(duì)嗎
老師,公司因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題需要賠付對(duì)方公司9000萬(wàn)元,老板協(xié)商用貨物抵扣,走了9萬(wàn)的貨物,對(duì)方公司要求這9萬(wàn)的貨物也開(kāi)增值稅專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)這合理嗎,如果開(kāi)票,這筆錢(qián)是要轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外支出吧,增值稅是需要正常交,那能抵扣企業(yè)所得稅額嗎
這是學(xué)堂老師講的公路通行費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票,這個(gè)入賬怎么入?賬上是全部走費(fèi)用,(一般情況下之前沒(méi)學(xué)過(guò)的時(shí)候見(jiàn)過(guò)企業(yè)的憑證都是入費(fèi)用了,所以有點(diǎn)困惑),還是賬上入費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?
你好,老師,商品流通企業(yè)所交的增值稅全部逐環(huán)節(jié)抵扣了,那意思是企業(yè)賺錢(qián)實(shí)際上并沒(méi)有交增值稅,是這樣嗎
比如某貿(mào)易公司采購(gòu)一批貨物總價(jià)100萬(wàn),全部對(duì)外銷(xiāo)售取得開(kāi)票收入80萬(wàn)元,未開(kāi)票收入70萬(wàn)元。企業(yè)為了少交增值稅和企業(yè)所得稅,未開(kāi)票收入并未入賬,如果成本全部結(jié)轉(zhuǎn),企業(yè)就虧本銷(xiāo)售了,于是企業(yè)選擇結(jié)轉(zhuǎn)50萬(wàn)元成本。這樣的后果是賬面上還有50萬(wàn)元的存貨,而實(shí)際庫(kù)里并沒(méi)有 為何是虧本銷(xiāo)售呢?
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項(xiàng)中間那個(gè)計(jì)算,10×1000×2×0.5。這個(gè)二表示的是啥呀?我看那個(gè)選項(xiàng),我我是猜的出來(lái)是選這個(gè),但是,這部分是從量計(jì)增的計(jì)算方法。然后這個(gè)二是從哪里來(lái)的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?
老師:請(qǐng)問(wèn),個(gè)人出租房子給公司辦公司,房東去代開(kāi)發(fā)票的話(huà)需要繳納什么稅?稅率是多少?
老師,所開(kāi)發(fā)票項(xiàng)數(shù)多,有辦法在發(fā)票預(yù)覽里面一次性截圖嗎
所得稅費(fèi)用是填在企業(yè)所得稅年報(bào)里特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得嗎?
老師, 企業(yè)會(huì)計(jì)制度的利潤(rùn)表年報(bào)是本期數(shù) 和本年累計(jì)數(shù),那就是都一樣?
老師,我們是開(kāi)食堂的,專(zhuān)門(mén)給工廠供飯,我們買(mǎi)的肉,蔬菜等,應(yīng)該是讓供應(yīng)商開(kāi)專(zhuān)票的嗎
老師你好,一般納稅人簽的3%的勞務(wù)合同,針對(duì)下游開(kāi)票是開(kāi)普票好還是也可以讓開(kāi)專(zhuān)票?
請(qǐng)問(wèn) 員工報(bào)銷(xiāo)的 送檢樣品的檢測(cè)費(fèi) 怎么做分錄呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司買(mǎi)的綠植樹(shù)和盆栽開(kāi)票來(lái)記哪個(gè)科目
電商行業(yè)訂單確認(rèn)收入的時(shí)間是,收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
老師,增值稅是銷(xiāo)售方交,但是他交的錢(qián)并不是他自己出的,是購(gòu)買(mǎi)方出的稅錢(qián),那銷(xiāo)售方從購(gòu)買(mǎi)方收的稅款里面扣除他自己的進(jìn)項(xiàng)稅額的差額交了,那豈不是他自己沒(méi)有交錢(qián)嗎
就是一環(huán)節(jié)一環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)接下去了,感覺(jué)增值的企業(yè)并沒(méi)有交稅
增值稅是增值了就會(huì)產(chǎn)生稅。 舉個(gè)例子 一件產(chǎn)品,購(gòu)進(jìn)時(shí)10塊,稅金1.3 銷(xiāo)售時(shí),我們不可能加價(jià),不然全體員工怎么吃飯, ?所以我們比如加到15塊,稅金1.95 這樣我們就需要交0.65元稅
你好,老師,加價(jià)后1.95的稅錢(qián)不應(yīng)該是我們銷(xiāo)售方找購(gòu)買(mǎi)方給我們的錢(qián)嗎?
是的,是購(gòu)買(mǎi)方付給我們的。
那也是我們的變相的成本啊,如果不交稅不就是我們的利潤(rùn)嗎
老師,意思是1.95的稅錢(qián)也不是我們自己出的,而是我們銷(xiāo)售方只是交了,實(shí)際出錢(qián)的是購(gòu)買(mǎi)方
是的,稅款最終是購(gòu)買(mǎi)者買(mǎi)單 。這個(gè)沒(méi)錯(cuò)
商品、服務(wù)都是這樣,稅費(fèi)最終還是轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上
那老師的意思是賺錢(qián)的企業(yè)他最終也是交了增值稅的是吧?
嗯,轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上的話(huà),那轉(zhuǎn)錢(qián)的企業(yè)最后交增值稅了沒(méi)?
嗯,轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上的話(huà),那轉(zhuǎn)(?)錢(qián)的企業(yè)最后交增值稅了沒(méi)?
老師,是這樣的,轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上的話(huà),那賺錢(qián)的企業(yè)最后交增值稅了沒(méi)?
肯定要交。只是最終是消費(fèi)者負(fù)擔(dān)了。 這1.95元,銷(xiāo)售企業(yè)要把他交到稅務(wù)上。
好的,謝謝老師細(xì)心的指導(dǎo)
客氣了,祝工作學(xué)習(xí)愉快!