同學(xué)你好 借:生產(chǎn)成本 9.8 ? ? ?制造費用 0.42 ? ? ? 管理費用? 0.98 ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 11.2 2借:生產(chǎn)成本 140 ? ?貸:原材料 140 3借:制造費用 20 ? ? ?管理費用 4 ? ? 貸:累計折舊 24 4沒說應(yīng)收帳款多少 5缺少資料
12、分配工資如下:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資6000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資4000元,車間管理人員工資3000元,廠部管理人員工廠資2000元。13、按工資總額的14%計提職工福利費。14、計提定資產(chǎn)折舊:車間3480元,廠部2000元。15、將制造費用8000按生產(chǎn)工人工資比例分配給A、B兩產(chǎn)品。16、A、B產(chǎn)品完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品A、B兩產(chǎn)品成本。17、結(jié)轉(zhuǎn)已銷A、B產(chǎn)品生產(chǎn)成本:A產(chǎn)品每件200元;B產(chǎn)品每件100元。18、將收入、費用轉(zhuǎn)入“本年利潤”。19、按利潤總額的25%計算所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)。20、按稅后利潤的10%計提法定盈余公積金。21、按剩余利潤的40%向投資者分配利潤(假定以前年度無結(jié)余)。22、年末將利潤分配的其他明細(xì)賬的余額轉(zhuǎn)入未分配利潤賬戶。要求:根據(jù)上述資料寫出會計分錄。二、要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。
11)提取應(yīng)付福利費11.2萬元,其中生產(chǎn)人員9.8萬元,車間管理人員0.42元,廠部管理人員0.98元。(12)生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料140萬元。(13)計提固定資產(chǎn)折舊24萬元,其中車間20萬元,廠部4萬元。(14)按應(yīng)收賬款期末余額10%提取壞賬準(zhǔn)備。(15)結(jié)轉(zhuǎn)本期完工產(chǎn)品成品(無期初、期末在產(chǎn)品)。(16)結(jié)轉(zhuǎn)本期已銷產(chǎn)品成本120萬元。(17)當(dāng)期無納稅調(diào)整事項,按照25%的稅率計算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳所得稅。(18)將各收支賬戶轉(zhuǎn)入“本年利潤”。(19)按凈利潤15%提取法定盈余公積金。按可供分配利潤的20%給投資者分配利潤。將“本年利潤”和“利潤分配”各明細(xì)賬戶余額轉(zhuǎn)入未分配利潤。要求:編制會計分錄和計算企業(yè)利潤形成及分配金額。請問這個怎么寫
11)提取應(yīng)付福利費11.2萬元,其中生產(chǎn)人員9.8萬元,車間管理人員0.42元,廠部管理人員0.98元。(12)生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料140萬元。(13)計提固定資產(chǎn)折舊24萬元,其中車間20萬元,廠部4萬元。(14)按應(yīng)收賬款期末余額10%提取壞賬準(zhǔn)備。(15)結(jié)轉(zhuǎn)本期完工產(chǎn)品成品(無期初、期末在產(chǎn)品)。(16)結(jié)轉(zhuǎn)本期已銷產(chǎn)品成本120萬元。(17)當(dāng)期無納稅調(diào)整事項,按照25%的稅率計算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳所得稅。(18)將各收支賬戶轉(zhuǎn)入“本年利潤”。(19)按凈利潤15%提取法定盈余公積金。按可供分配利潤的20%給投資者分配利潤。將“本年利潤”和“利潤分配”各明細(xì)賬戶余額轉(zhuǎn)入未分配利潤。要求:編制會計分錄和計算企業(yè)利潤形成及分配金額。請問分錄和金額怎么寫
12月1日,本年利潤賬戶余額為12萬,“利潤分配一未分配利潤賬戶余額為10萬(1)生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料50,00元,車間一股耗用材料3,000元。(2)將當(dāng)月制造費用5,000元轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本。4)銷售產(chǎn)品給N公司,貨款50,000元及增值稅款6,500元未收回。(3)完工產(chǎn)品30,000元驗收入庫(5)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品成本10000元。(6)31日,將上述業(yè)務(wù)所涉及的損益類賬戶金額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。7)31日,計提本月所得稅1萬元,并予以結(jié)轉(zhuǎn)(9)31日,按凈利潤的10%計提法定盈余公積金,按凈利潤的10%計提任意盈余公積金(8)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤賬戶余額。按凈利潤的50%計提向投資者分配利潤。(10)31日,結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配各明細(xì)賬戶(11)編制“本年利潤”、“利潤分配一未分配利潤”2個賬戶明細(xì)賬。
12月1日,本年利潤賬戶余額為12萬,“利潤分配一未分配利潤賬戶余額為10萬(1)生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料50,00元,車間一股耗用材料3,000元。(2)將當(dāng)月制造費用5,000元轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本。4)銷售產(chǎn)品給N公司,貨款50,000元及增值稅款6,500元未收回。(3)完工產(chǎn)品30,000元驗收入庫(5)結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品成本10000元。(6)31日,將上述業(yè)務(wù)所涉及的損益類賬戶金額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。7)31日,計提本月所得稅1萬元,并予以結(jié)轉(zhuǎn)(9)31日,按凈利潤的10%計提法定盈余公積金,按凈利潤的10%計提任意盈余公積金(8)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤賬戶余額。按凈利潤的50%計提向投資者分配利潤。(10)31日,結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配各明細(xì)賬戶(11)編制“本年利潤”、“利潤分配一未分配利潤”2個賬戶明細(xì)賬。
24年12月份的發(fā)票還可以作為報銷憑證入賬嗎?
你好老師,金額是342916.28,每月不攤銷金額是9525.45?
你好,老師,我們是飯店,羊肉還有好幾個品種,分山羊肉,什么的,做賬的時候我還需要細(xì)分一下嗎?
老師早上好!小規(guī)模公司,銷售給一般納稅人新鮮的原材料,一般納稅人可以做9個點的進項抵扣不
你好老師,下載的PDF發(fā)票怎樣才能發(fā)送到對方163郵箱呢
財務(wù)預(yù)算委員會是做什么的?
老師好,公司的兼職人員年底給他發(fā)一次工資,用不用申報個稅,該怎么申報,稅率是怎樣的呢?
為什么其他綜合收益這里不是40*60%,如果是稅的影響怎么沒有做相關(guān)分錄
公司租倉庫,期限4個月,每月1000元,再額外支付押金1000元,收據(jù)怎么寫?
你好,老師,我們是飯店,味精5,6個品牌,還不同規(guī)格,這個庫存商品的科目我怎么設(shè)置