你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
某家電生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月向市職工活動(dòng)中心贈(zèng)送自產(chǎn)液晶電視機(jī)10臺(tái),每臺(tái)電視機(jī)的成本價(jià)3000元,市場(chǎng)銷售價(jià)格5000元(不含稅);贈(zèng)送新研制的新型節(jié)能空調(diào)5臺(tái),每臺(tái)成本價(jià)8000元,市場(chǎng)上尚無同類產(chǎn)品銷售。家電產(chǎn)品的成本利潤(rùn)率為10% 計(jì)算該家電企業(yè)本月的計(jì)稅銷售額。
甲有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,本年7月將其自產(chǎn)的一批賬面成本為130 000元,含稅售價(jià)為210 600元的A電器作為實(shí)物福利向職工發(fā)放;同時(shí),將其自產(chǎn)一批賬面成本為200 000元的B電器捐贈(zèng)給某災(zāi)區(qū),且B電器無同類貨物價(jià)格,成本利潤(rùn)率為10%。請(qǐng)計(jì)算甲公司以上業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。
甲服裝廠為增值稅一般納稅人,2019年6月將自產(chǎn)的100件新型羽絨服作為福利發(fā)給本廠職工,該新型羽絨服生產(chǎn)成本為1130元/件;無同類銷售價(jià)格。已知增值稅稅率為13%,成本利潤(rùn)為10%。計(jì)算甲服裝廠當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額是()元。(10
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月將新研制的產(chǎn)品1000件贈(zèng)送給顧客試用,生產(chǎn)成本為100元/件,無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,已知增值稅稅率為13%,成本利潤(rùn)率為10%.計(jì)算甲公司該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額為()元
5.甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月將新研制的產(chǎn)品1000件贈(zèng)送給顧客試用,生產(chǎn)成本為100元/件,無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。已知,增值稅稅率為13%,成本利潤(rùn)率為10%。計(jì)算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額
老師,公司想做股權(quán)變更,現(xiàn)在公司賬面未分配利潤(rùn)30萬,轉(zhuǎn)股權(quán)那個(gè)股權(quán)未實(shí)繳過注銷資金,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
我公司是一般納稅人,給客戶購買了一套設(shè)備,然后需要安裝,請(qǐng)問安裝費(fèi)開多少稅率?
在上市公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告披露時(shí) 資產(chǎn)負(fù)債表科目 未分配利潤(rùn)的上年數(shù)取上年期末數(shù)還是上年同期數(shù)
我們出口,開進(jìn)來的發(fā)票是13的稅率,但是商品退稅率為0,稅務(wù)這邊說的不能退稅,視同內(nèi)銷,那我開具銷售發(fā)票是0稅率?還是13的稅率呀?
補(bǔ)繳以前年度的增值稅和附加稅,附加稅 用記在以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
老師,麻煩問下,企業(yè)銷售會(huì)員卡,會(huì)員卡作用是買商品有折扣,年節(jié)有贈(zèng)品,請(qǐng)問收入和贈(zèng)送時(shí)要怎么賬務(wù)處理?
公司的內(nèi)賬,用老板的銀行卡給員工報(bào)銷,收付一些業(yè)務(wù)費(fèi)用,可以備注嗎?
請(qǐng)問老師,收到轉(zhuǎn)賬支票需要上銀行支取嗎??具體怎么操作?
我們是一般納稅人工業(yè)。上個(gè)月有一筆原材料暫估入庫,原材料在上個(gè)月被車間領(lǐng)用,生產(chǎn)的產(chǎn)品在上個(gè)月已經(jīng)全部銷售出去了。這個(gè)月材料的發(fā)票到了,發(fā)票金額比暫估金額少2000元。這個(gè)賬本月怎么做?
您好,老師,我想請(qǐng)教一下,現(xiàn)在我公司利潤(rùn)較大,為降利潤(rùn)(希望控制在300萬以內(nèi)),近期購置一輛價(jià)值大概50、60萬的車,我能不能在當(dāng)月就在會(huì)計(jì)處理上將車輛費(fèi)用一次性計(jì)入費(fèi)用?如果按照常規(guī)稅務(wù)上一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,會(huì)計(jì)上按照4年折舊分?jǐn)偝杀灸俏沂遣皇堑妙A(yù)繳企業(yè)所得稅?那我今年企業(yè)所得稅就最少75萬了