你好,普通發(fā)票的專票對方?jīng)]有認(rèn)證的都需要收回來。
跨月專票紅沖,需要收回原發(fā)票嗎
發(fā)票跨月紅沖,購貨方?jīng)]有抵扣,購貨方已將需要紅沖的發(fā)票已經(jīng)郵寄給對方,開票方紅沖發(fā)票后需要把負(fù)數(shù)發(fā)票郵寄給購貨方嗎?原藍(lán)字發(fā)票需要對方寄回嗎?
跨月紅沖發(fā)票,對方已入帳,需收回原票嗎?
老師,普票對方已入賬。我紅沖后,需要把對方紅沖的原票要回來嗎?我紅沖的這張負(fù)數(shù)發(fā)票需要給對方嗎?
跨月紅沖發(fā)票后,需要給對方紅沖發(fā)票嗎?原發(fā)票需要收回嗎?
那利潤里表的利潤會減少。那資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)沒有變動,那未分配利潤怎么減少
企業(yè)工商年報(bào),出資狀況,如果前一年已經(jīng)實(shí)繳完畢,還需要填寫嗎
老師。問個(gè)問題。甲公司去P銀行簽發(fā)一張支票。購買乙公司材料。乙公司收到后又背書給丙公司。不屬于支票基本當(dāng)事人的是 A背書人丙公司 B出票人甲公司 C付款人P銀行 D收款人乙公司
公司只有法人一人,企業(yè)年報(bào)從業(yè)人數(shù)填幾人?
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營業(yè)外支出,資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計(jì)沒動,利潤表也沒有減少
老師,我們是一般納稅人,是開的食堂,我們的供應(yīng)商開的這張普票,為什么有免稅的呢
簽發(fā)現(xiàn)金支票,是不是蓋“銀行付訖”的章還是“現(xiàn)金付訖”?
計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計(jì)會不會減少。在利潤表里資產(chǎn)損失會在哪個(gè)科目里顯示
老師,晚上好,能幫忙在庫存表的入庫數(shù)據(jù),出庫數(shù)據(jù),和庫存數(shù)據(jù),加個(gè)公式嗎?
老師,麻煩問下上游公司申請發(fā)票額度還需要下游公司確認(rèn)合同嗎?
收回來的這些發(fā)票不需要給對方。
紅沖的發(fā)票需要給對方嗎?還是只需要給開正確的發(fā)票呢
你好,發(fā)票收回來的開了負(fù)數(shù)不用給對方
開了負(fù)數(shù)的發(fā)票我們自己留存?zhèn)洳榫涂梢粤藛?
對的,是的,第一聯(lián)拿來作賬,其它的自己留存。
做賬這塊具體該怎么做呢?之前已經(jīng)入賬的發(fā)票記賬聯(lián)不用拿出來嗎?
之前的做借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 現(xiàn)在開了負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
然后再按正確的發(fā)票再做一筆?
對的,是的,是這么做的。
做負(fù)數(shù)發(fā)票的這個(gè)憑證后面只附一張紅字發(fā)票就可以嗎
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。