您好,,季度申報(bào)的時(shí)候按照你賬上的收入金額填寫就行
小規(guī)模物業(yè)公司,上季度,開票收入8500,未開票收入79000,申報(bào)增值稅時(shí),怎么填寫?
上期增值稅填報(bào)了未開票收入,這個(gè)月開了票,增值稅申報(bào)時(shí)怎么填寫申報(bào)表?
第四季度有張發(fā)票開錯(cuò)了稅額,1%開成了5%,申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫申報(bào)表
做了未開票收入,后期再開發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫?
增值稅申報(bào)了未開票收入,季度所得稅申報(bào)的時(shí)候該怎么填寫
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
我賬上的收入只是開票了轉(zhuǎn)收入的,未開票的就在預(yù)收里面,這樣的話增值稅與所得稅會(huì)不會(huì)進(jìn)行比對(duì)
那你季度申報(bào)的時(shí)候也按照開票的做收入就行
好的 謝謝
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