您好 該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額50.5/(1%2B0.01)*0.01%2B1.01/(1%2B0.01)*0.01=0.51
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,專門從事商業(yè)咨詢服務(wù)。2020年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)15日,向某一般納稅人企業(yè)提供資訊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額3.09萬元; (2)20日,向某小規(guī)模納稅人提供注冊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額1.03萬元; (3)25日,購進辦公用品,支付價款2.06萬元,并取得增值稅普通發(fā)票。 已知增值稅征收率為3%。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
例4-131某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,專門從事商業(yè)咨詢服務(wù)。2021年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)15日,向某一般納稅人企業(yè)提供資訊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額50.5萬元;(2)20日,向某小規(guī)模納稅人提供注冊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額1.01萬元;(3)25日,購進辦公用品,支付價款2.06萬元,并取得增值稅普通發(fā)票。已知:增值稅征收率為1%。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,專門從事商業(yè)咨詢服務(wù)。2017年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)15日,向某一般納稅人企業(yè)提供資訊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額3.09萬元;(2)20日,向某小規(guī)模納稅人提供注冊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額1.03萬元;(3)25日,購進辦公用品,支付價款2.06萬元,并取得增值稅普通發(fā)票。已知增值稅征收率為3%.計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
32某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,專門從事商業(yè)咨詢服務(wù)。2021年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)15日,向某-般納稅人企業(yè)提供資訊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額50.5萬元;(2)20日,向某小規(guī)模納稅人提供注冊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額1.01萬元;(3)25日,購進辦公用品,支付價款2.06萬元,并取得增值稅普通發(fā)票。已知:增值稅征收率為1%。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
例4-131某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,專門從事商業(yè)咨詢服務(wù)。2021年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)15日,向某一般納稅人企業(yè)提供資訊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額50.5萬元;(2)20日,向某小規(guī)模納稅人提供注冊信息服務(wù),取得含增值稅銷售額1.01萬元;(3)25日,購進辦公用品,支付價款2.06萬元,并取得增值稅普通發(fā)票。已知:增值稅證收率為1%。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎