借生產(chǎn)成本福利費80*1.2*1.13 管理費用福利費20*1.2*1.13 貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸主營業(yè)務(wù)收入100*1.2 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100*1.2*13% 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品100*1

用本公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品作為福利發(fā)給職工,共有職工1000名,其中500名職工為直接從事產(chǎn)品生產(chǎn)的職工,200名職工為車間管理人員,300名職工為廠部管理人員。A產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本為80元,單位公允價值為100元,假設(shè)計稅價格等于公允價值
7月22日,將生產(chǎn)的產(chǎn)品作為集體福利發(fā)給職工每名職工一件產(chǎn)品,A公司共有職工100名,其中生產(chǎn)工人80名,管理人員20名A公司每件產(chǎn)品成本1萬元,每件產(chǎn)品不含稅售價1.2萬元。
7月22日,將生產(chǎn)的產(chǎn)品作為集體福利發(fā)給職工每名職工一件產(chǎn)品,A公司共有職工100名,其中生產(chǎn)工人80名,管理人員20名A公司每件產(chǎn)品成本1萬元,每件產(chǎn)品不含稅售價1.2萬元。
7月22日,將生產(chǎn)的產(chǎn)品作為集體福利發(fā)給職工每名職工一件產(chǎn)品,A公司共有職工100名,其中生產(chǎn)工人80名,管理人員20名A公司每件產(chǎn)品成本1萬元,每件產(chǎn)品不含稅售價1.2萬元。
【例】A公司增值稅般納稅入增值稅率13%,2019年7月1日“應(yīng)交稅費-增值稅”科目借方余額20萬元(為未抵扣增值稅進項稅額),“應(yīng)交稅費-待認證進項稅額”科目借方余額5萬元,2019年7月發(fā)生有關(guān)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)。(7)7月22日,將生產(chǎn)的產(chǎn)品作為集體福利發(fā)給職工每名職工一件產(chǎn)品,A公司共有100名,其中生產(chǎn)工人80名,管理人員20名,A公司每件產(chǎn)品成本1萬元,每件產(chǎn)品不含稅售價1.2萬元(8)7月26日,用生產(chǎn)的產(chǎn)品對外投資,占被投資單位股權(quán)的51%,屬于非同一控制下企業(yè)合并,該批產(chǎn)品成本20萬元,計稅價格30萬元
工資預(yù)提分錄怎么做,要當月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,您好,我們單位有個柜臺為個人承包,盈虧與公司無關(guān),但是走我們銀行賬戶,進行供應(yīng)商往來,支付貨款,發(fā)放工資,這種情況下如何進行內(nèi)部核算最簡便?
賬上未分配利潤很多,但實際賬上沒有這么多錢,正常嗎
老師,您好,請問下員工入職體檢報銷費用可以稅前扣除嗎
公司賬上有未分配利潤,公司實繳110萬,認繳500萬,現(xiàn)在想減資到100萬,可以嗎
老師,我現(xiàn)在準備開租賃發(fā)票,我們是2個月一開,提前15天開具,對方支付租金。現(xiàn)在是要開11月15日到1月14的租賃發(fā)票,老師,開具發(fā)票,我是開11月15日到12月31日的發(fā)票,等到1月份再開1月1日到1月14的發(fā)票好呢,還是直接開11月15日到1月14日的發(fā)票好呢?
老師,我們公司租了一輛車,費用一年是48000元,如果他去稅務(wù)局代開發(fā)票的話,稅款是48000*20%對嗎?
老師,10月注冊領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務(wù)局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務(wù)報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調(diào)呢