對(duì)的,是的,是這么做的 首先登陸電子稅務(wù)局后,點(diǎn)擊我的待辦—印花稅申報(bào)或者我要辦稅—稅費(fèi)申報(bào)及繳納—印花稅申報(bào)。 2、稅源采集 在“本月需要申報(bào)的財(cái)產(chǎn)行為稅報(bào)表”(必報(bào)部分,依認(rèn)定)中點(diǎn)擊印花稅“稅源采集”。 點(diǎn)擊“新增稅源信息”。 存在按期申報(bào)印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定的納稅人,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)分別帶出1條稅(費(fèi))種認(rèn)定對(duì)應(yīng)的稅源信息。其他信息填寫(xiě)補(bǔ)充完畢后,點(diǎn)擊保存。 注意事項(xiàng): 其中帶紅色*號(hào)的為必填項(xiàng),其他選擇性填寫(xiě),部分字段填寫(xiě)規(guī)則如下: *應(yīng)稅憑證名稱(chēng):填寫(xiě)應(yīng)稅憑證的具體名稱(chēng)。 *應(yīng)稅憑證數(shù)量:逐份填寫(xiě)應(yīng)稅憑證時(shí)填 1,合并匯總填寫(xiě)應(yīng)稅憑證時(shí)填寫(xiě)合并匯總應(yīng)稅憑證的數(shù)量。合并匯總填寫(xiě)應(yīng)稅憑證時(shí),只能合并適用同一稅目且內(nèi)容高度相似的應(yīng)稅憑證。 *稅目:填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的應(yīng)稅品目,按期申報(bào)的納稅人存在印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定信息,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)加載已經(jīng)認(rèn)定的稅目。 子目:填寫(xiě)對(duì)應(yīng)稅目的征收子目,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)稅目對(duì)應(yīng)的子目必填,其他應(yīng)稅合同稅目對(duì)應(yīng)子目選填。 *稅款所屬期起、止:按期申報(bào)的,系統(tǒng)帶出所屬期的起止時(shí)間。 *應(yīng)納稅憑證書(shū)立日期:填寫(xiě)應(yīng)稅憑證書(shū)立日期,合并匯總填報(bào)應(yīng)稅憑證時(shí),應(yīng)稅憑證書(shū)立日期為稅款所屬期止。 *計(jì)稅金額:填寫(xiě)應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫(xiě)應(yīng)稅營(yíng)業(yè)賬簿中實(shí)收資本(股本)和資本公積合計(jì)金額。 3、納稅申報(bào) 點(diǎn)擊“綜合納稅申報(bào)”。 勾選印花稅后,點(diǎn)擊稅源信息同步。 帶出應(yīng)補(bǔ)(退)稅額等信息后,確認(rèn)無(wú)誤后可以點(diǎn)擊申報(bào)。 注意:若企業(yè)享受“六稅兩費(fèi)”減征政策,稅源采集時(shí)無(wú)需采集減免信息,在做稅源信息同步時(shí),本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減征政策,選擇“是”后,進(jìn)行同步,減免稅額可自動(dòng)帶出。
老師好,新年快樂(lè)!請(qǐng)問(wèn)一下,印花稅,進(jìn)了電子稅務(wù)局——稅源信息報(bào)告——印花稅,新增采集信息,然后應(yīng)納稅額是進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)的不含稅合計(jì)金額嗎,然后保存申報(bào)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)我報(bào)印花稅的時(shí)候顯示印花稅稅源未采集,怎么回事。我采集過(guò)了呀。增值稅什么都是0申報(bào)。因?yàn)椴砰_(kāi)的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù)。
你好,老師,我想申報(bào)印花稅,現(xiàn)在要重新做稅源信息采集是嗎?
我是小規(guī)模納稅人雖然說(shuō)沒(méi)有核定印花稅,但每月的報(bào)表中都有稅源采集申報(bào)表,在填稅源采集申報(bào)時(shí)又要我去核定?,F(xiàn)不知如何是好,現(xiàn)請(qǐng)教您,謝謝了!
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)印花稅的時(shí)候,在新的電腦申報(bào)是不是都要做稅源采集,然后新增稅源的呢?
隔月沖紅發(fā)票賬務(wù)處理和稅務(wù)處理,客戶(hù)未抵扣
請(qǐng)問(wèn)老師:哪個(gè)國(guó)稅條文中規(guī)定了:同一個(gè)合同不同的業(yè)務(wù)分別核算清楚,如果核算不清楚的按最高稅率?還是最低稅率核算?
你好!一般納稅人做房地產(chǎn)裝飾,預(yù)算稅負(fù)是多少,老師指導(dǎo)一下
個(gè)人工商年手機(jī)掃碼年報(bào),總是出來(lái)基本信息高效經(jīng)營(yíng)者不能為空,經(jīng)營(yíng)者已經(jīng)有名字了
老師好,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)一定要跟第四季度財(cái)報(bào)一致嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。第四季度財(cái)報(bào)錯(cuò)了,然后年度財(cái)務(wù)報(bào)表改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒(méi)改,匯算清繳提示要跟第四季度財(cái)報(bào)一致,要不要管呢?
股東退出,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新進(jìn)股東和股權(quán)轉(zhuǎn)讓交個(gè)稅,這兩個(gè)公司都用做賬嗎?應(yīng)該怎么做
老師:公司購(gòu)入的創(chuàng)可貼和三七傷藥片計(jì)入什么科目
使用權(quán)資產(chǎn) 財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)沒(méi)有 怎么辦 快賬沒(méi)有啊
老師 匯算清繳現(xiàn)金流量表怎么填?不需要補(bǔ)退稅
老師,固定資產(chǎn)這里沒(méi)有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對(duì)嗎?謝謝
老師,那請(qǐng)問(wèn)印花稅的數(shù)據(jù)一般是從哪家找呢?如果是0申報(bào)的話(huà)又是怎么處理的呢
合同 發(fā)票內(nèi)容 數(shù)量 計(jì)稅依據(jù)填寫(xiě)0 其他的按正常的填寫(xiě) 比如日期寫(xiě)9.30
老師,應(yīng)稅憑證書(shū)立日期是指的什么呢?這個(gè)日期的填寫(xiě)有沒(méi)有什么規(guī)定的呢?比如要是申報(bào)所屬期內(nèi)或是申報(bào)的日期?
安合同的最后的日期就可以
日期得是在所屬期內(nèi)