你好,勞務(wù)成本屬于損益類科目,需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,期末是沒有余額的。可以類比主營業(yè)務(wù)成本。
老師,你好我們公司的勞務(wù)成本都是工人的工資,在填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候沒有勞務(wù)成本這一欄,我可以吧勞務(wù)成本的余額填寫到應(yīng)付職工薪酬這里嗎?
你好老師哦,我有一筆主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi)分錄是這樣寫的: 計(jì)提2月份工資 借:主營業(yè)務(wù)成本一一人員工資2395 貸:應(yīng)付職工薪酬一一人員工資2395 借:主營業(yè)務(wù)成本一一勞務(wù)費(fèi)643 貸:勞務(wù)成本一一勞務(wù)費(fèi)643 然后打出來的資產(chǎn)負(fù)債表剛好左右不平。資產(chǎn)這邊比負(fù)債這邊多了這個(gè)勞務(wù)費(fèi)的643元。 老師我應(yīng)該正確怎么處理?
老師勞務(wù)公司有人工干活可是一直沒往外開票然后我計(jì)提了勞務(wù)成本,借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,這樣勞務(wù)成本有余額,填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)要填寫在哪呢
師勞務(wù)公司有人工干活可是一直沒往外開票然后我計(jì)提了勞務(wù)成本,借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,這樣勞務(wù)成本有余額,填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)要填寫在哪呢
您好老師,弱電安裝公司,項(xiàng)目人員的工資計(jì)提時(shí)不確定是哪個(gè)項(xiàng)目的,沒有計(jì)入工程施工,直接計(jì)處勞務(wù)成本可以不?就是計(jì)提工資時(shí):借:勞務(wù)成本,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后哪月有收入需要結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),做:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本,這樣可以嗎?
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
那沒有收入也不能走主營業(yè)務(wù)成本呀
哦,這種情況的話可以放在存貨里進(jìn)行核算。