你好,總的收入是多少? 是個(gè)體戶,還是公司類型??
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人自行開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票金額填寫在申報(bào)表哪一欄,本季度開(kāi)具的普通發(fā)票銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元
老師,請(qǐng)問(wèn)一下增值稅申報(bào)表小規(guī)模的,開(kāi)了貨物發(fā)票,只有服務(wù)欄次可以填寫,填寫在服務(wù)欄 會(huì)不會(huì)有影響???
老師好,小規(guī)模申報(bào)表,未開(kāi)具發(fā)票金額在哪一欄填寫?目前只有1%這欄可以填
請(qǐng)教老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)具免稅增值稅發(fā)票,填在納稅申報(bào)表的第10欄還是12欄?未開(kāi)票收入填在哪一欄?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入填寫在增值稅申報(bào)表哪一欄?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
老師,公司名下沒(méi)有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費(fèi)用,怎么做可以在稅前扣除?
您好老師,我家賣煙酒茶,顧客要求開(kāi)發(fā)票不寫具體名稱,就只寫酒.茶 這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人,季度收入不滿30萬(wàn),減免的附加稅,需要記賬嗎
(2)發(fā)貨時(shí),確認(rèn)收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫(kù)存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 我這科目是不是有誤
公司新招一個(gè)銷售總監(jiān),老板跟別人談的稅后實(shí)發(fā)工資3萬(wàn),別人沒(méi)有什么附加扣除,他也不需要公司給他交社保,老板要求我們反推出他的應(yīng)發(fā)工資。
增值稅稅負(fù)高什么原因
企業(yè)給對(duì)方公司虛開(kāi)開(kāi)票,現(xiàn)在補(bǔ)繳的稅金怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
老師 我們單位有好多演出費(fèi)都開(kāi)不了發(fā)票 怎么辦呢
是公司的。總數(shù)1050643.62 普票免稅開(kāi)了357916.67 專票3%開(kāi)了249525.33,這兩個(gè)數(shù)自動(dòng)帶入的
你好,無(wú)票收入并入普通收入一起填寫就是了?
普通收入免稅項(xiàng)也是表自動(dòng)帶入的數(shù)據(jù),灰色的,改不了
你好,申報(bào)表的收入是自行填寫的才是啊?
每個(gè)月開(kāi)票數(shù)是自動(dòng)帶入的,以前未開(kāi)具發(fā)票這欄是自己填寫的
你好,申報(bào)表的收入是自行填寫的才是啊 如果按你說(shuō)的自動(dòng)帶入,那無(wú)票收入不是無(wú)法申報(bào)了
開(kāi)票的不是手錄的,自動(dòng)的,未開(kāi)具發(fā)票的以前不免稅時(shí)手錄的。這季度免稅,未開(kāi)具不能填
你好,這季度免稅,未開(kāi)具不能填(那就需要問(wèn)稅局方面,是什么原因?qū)е碌牧耍?