借工程施工或者是勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資6000,借應(yīng)付職工薪酬工資6000貸銀行存款, 然后你再給他補申報1500的
老師,我這里有一家企業(yè),某位員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)是4500元,單位和個人承擔的社保這部分從應(yīng)發(fā)數(shù)扣除了1931.2元,還暫扣了績效獎500元,最后從銀行發(fā)出去的工資是2068.8元,這個分錄要怎么做出來?
老師,我們公司去年也就是2021年沒給員工交社保,某個員工2021年的平均工資是4500元,今年4月份才去開的戶,4月開始要給員工交社保,老板讓以最低檔也就是基數(shù)3662元交社保,立戶資料有張用人單位繳費工資申報花名冊,里面的上年月平均工資應(yīng)該是填2021年的4500元,還是填2022年的3500元呢
郭老師您好!計提某位員工7月份工資是4500,報個稅也是4500,做某個項目這位工人實際收到工資是6000元,應(yīng)怎么做賬呢?
比如某員工7-8月無工資,但是直接累計到9月再給他發(fā)實際工資,9月本來應(yīng)該發(fā)放30000工資,但是扣除之前借款及其他扣款后實際9月份應(yīng)該發(fā)放1萬元的工資,應(yīng)該怎么做這幾筆分錄呢?計提工資和申報個稅的金額是多少?
請教老師,我公司7月份實際發(fā)放員工工資4500。社保+公積金623,財務(wù)說扣除社保公積金后發(fā)4500,但是社保和公積金部分要掛在員工個人往來賬上,后面再收回來,那我應(yīng)該計提多少啊?我覺得應(yīng)該 計提:借:管理費用–工資4500 貸:應(yīng)付工資4500 發(fā)放:借:應(yīng)付工資4500 貸:銀行存款4500 繳納社保公積金:借:管理費用–社保公積金1299.34 貸:其他應(yīng)收款–社保公積金個人623 銀行存款1922.34 等收員工個人部分時:借:銀行存款623 貸:其他應(yīng)收款623 這樣不就對了嗎?財務(wù)說計提5123,那個人部分怎么掛賬?搞不懂?
應(yīng)付職工薪酬貸方有余額是什么意思?
公司員工來報銷差旅費或者培訓費等,可以根據(jù)發(fā)票直接對公付給報銷人嗎?經(jīng)辦人已墊付
生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)過程的正常損耗會計分錄是?賣廢料的會計分錄是?
企業(yè)支付寶賬戶能綁私卡嗎?我們這個還沒有綁卡,如果綁私卡是不是就不要報無票收入?沒有綁卡要報無票收入嗎?
稅務(wù)師的增值稅里面的免稅和零稅率該怎么區(qū)分記呀?
固定資產(chǎn)清理。記入營業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
科技公司,銷售貨物的時候增值稅收入填在貨物和勞務(wù)上面,有一個課程設(shè)計費應(yīng)該屬于咨詢服務(wù)嗎如果屬于咨詢服務(wù)是填在服務(wù)和不動產(chǎn)上嗎?核的稅種有商業(yè)3%.也有咨詢服務(wù)
個體戶升級為公司,資產(chǎn)與負債的差額怎么處理???
我五月份計提了電費,請問,這個月收到電費發(fā)票,請問紅沖五月對不?還是把少計提的補上?
小規(guī)模納稅人超市有收入沒有成本票,可以只做收入,不做成本嗎,有費用票
郭老師您好,資產(chǎn)負債表里面的存貨數(shù)等于倉庫里面實有的數(shù)量嗎?
你好,對的是的,應(yīng)該是這么做的。如果你們是加工行業(yè)的話,你在車間里面的半成品也包含在存貨里面,不光是倉庫里面的了。
郭老師您好!我們是小規(guī)模納稅人一個月才十幾張憑證,能三個月放在一起起做賬嗎?
可以的,可以這么做。
但那些審計說要按月做賬的
好,對的,是的,正規(guī)的是按月做賬的,沒有按季度做的。
你們單位有審計的話就不可以
郭老師您好!你說氣體務(wù)局查會不會查存貨?現(xiàn)有存貨跟電表格上數(shù)量對不上的對不上的
會的那邊都能監(jiān)控到
郭老師您好!是平時我們報財務(wù)報表上國稅局,國稅局在資產(chǎn)負債表里看到存貨是嗎?
是的,可以看得到,而且你購買存貨人家給你開的發(fā)票也能查詢