借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),貸:銀行存款
我公司以前的食堂賬是在公司賬上來,然后今年領(lǐng)導(dǎo)讓我們從公司賬分出來設(shè)立單獨(dú)一套食堂賬,但是這套食堂賬是不對(duì)外的,食堂賬上沒銀行存款這個(gè)科目,都是從公司賬上用銀行付款給供應(yīng)商,而且員工沖飯卡也有我們公司下的分公司員工沖值也是沖100增100,以前都是各分公司直接打給我們公司賬戶上,現(xiàn)在食堂賬分開了,各分公司打給我的沖值錢我怎么在食堂什么賬上做?各分公司肯定是打給我們公司賬上不打給食堂賬的,這種情況我怎么處理賬務(wù)?
集團(tuán)公司有個(gè)酒店管理公司,分設(shè)一個(gè)食堂,食堂工作人員外包給外部單位,勞務(wù)費(fèi)直接打給對(duì)方單位,對(duì)方單位給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這塊賬務(wù)怎么處理
集團(tuán)公司下面有個(gè)酒店管理公司,分設(shè)了一個(gè)職工食堂,食堂發(fā)生的采購跟各分子公司吃飯刷的錢賬務(wù)怎么處理
集團(tuán)下職工食堂單獨(dú)設(shè)立的賬套以前是跟母公司編制合并報(bào)表的,7月份開始劃分給一個(gè)酒店管理的分子公司,這個(gè)分子公司跟職工食堂兩個(gè)合并報(bào)表怎么編制,抵消怎么抵消(收入都在職工食堂包廂,酒店是在建沒投入使用,往來只有稅金)
我們是酒店管理公司,有一個(gè)賬套,然后職工食堂有一個(gè)賬套(這個(gè)職工食堂不是分子公司沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,應(yīng)該算一個(gè)部門,但是賬套單獨(dú)核算),現(xiàn)在合并報(bào)表抵消分錄怎么編制?。ㄊ杖胧窃诼毠な程觅~套做賬,稅金轉(zhuǎn)到了酒店管理賬套,兩個(gè)賬套往來只有稅金)
老師,請(qǐng)問如果是商會(huì)會(huì)長(zhǎng),職權(quán)大不大的?
老師好,2024年1月的收入未開票,現(xiàn)在客戶要發(fā)票,今年還可以給他開發(fā)票嗎
老師,我們公司借調(diào)兩個(gè)員工給外包單位,每個(gè)月付了合同款后,外包單位把這兩個(gè)員工的工資返還給我們的公司,這兩個(gè)員工工資,五險(xiǎn)一金都是我們公司在支付。1.收到這兩個(gè)員工工資我們公司需要開勞務(wù)發(fā)票嗎?2、申報(bào)個(gè)稅是我們?cè)谏陥?bào)嗎?3.除了開票還有沒有其他方式入賬?4.我們公司經(jīng)營(yíng)范圍是生產(chǎn)制造,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入非常單一,收到這個(gè)款不屬于正常經(jīng)營(yíng)范圍,做營(yíng)業(yè)外收入的話會(huì)不會(huì)影響股份公司審查,應(yīng)該怎么處理?
你好 老師 解析答案里的280是甲方的280 還是乙方的280
老板用私戶信用卡買材料,然后用其他卡再還信用卡,怎么記賬
個(gè)體戶沒報(bào)工資薪金,需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們是商貿(mào)公司,現(xiàn)在開信息咨詢服務(wù)發(fā)票,可以按照噸數(shù)開嗎?
老師好,我單位是個(gè)體戶一般納稅人,定額稅3萬,現(xiàn)在開票16萬,個(gè)人所得稅稅率是多少?怎樣計(jì)算?
老師好,單位是生產(chǎn)木托木箱的,成本核算用哪種方法比較好,謝謝
老師,我告訴是商貿(mào)公司,給另外一家公司提供中介服務(wù),銷售了一批貨物,現(xiàn)在開咨詢服務(wù)發(fā)票,怎么開,可以開噸數(shù)嗎?
收款沖福利費(fèi),余額在分子公司間按用餐人數(shù)分?jǐn)偂?
老師就是這個(gè)食堂還有單獨(dú)的包廂,各分子公司在這些包廂招待外部單位,我們開發(fā)票給分子公司這一塊發(fā)生的收入支出是計(jì)入主營(yíng)收入跟成本嗎
可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。
老師就是包廂這一塊的采購跟收入就計(jì)入收入成本是吧,不跟食堂那樣處理吧
是的沒錯(cuò), 是這樣的