你好 這個(gè)你要寫(xiě)上,增值稅是由對(duì)方來(lái)承擔(dān)的

我公司與甲方簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同600680元,這是價(jià)稅合計(jì)數(shù),甲方要求開(kāi)票時(shí)不含稅531575.22(合同價(jià)除以1.13)必須是這個(gè)數(shù),價(jià)稅合計(jì)可以少1分不能多1分。我開(kāi)票總是達(dá)不到要求,要么不含稅差1分2分,要么不含稅正好了,價(jià)稅合計(jì)又多于合同價(jià)。如何開(kāi)票保證甲方要求呢?其實(shí)差的就是四舍五入方法不一樣導(dǎo)致的。怎么解決?
如果購(gòu)銷(xiāo)合同簽不含稅收入,交的印花稅是不含稅收入的印花稅吧?那么開(kāi)票怎么收到含稅金額?原來(lái)簽的都是含稅金額的合同,開(kāi)始也是開(kāi)的含稅的金額。
如果購(gòu)銷(xiāo)合同簽不含稅收入,怎么收到含稅金額?原來(lái)開(kāi)的都是含稅價(jià),收的款也是含稅價(jià)的金額。
如果購(gòu)銷(xiāo)合同簽不含稅價(jià),怎么收含稅價(jià)的款?
一般簽購(gòu)銷(xiāo)合同,含稅價(jià),收款是含稅價(jià)。如果簽合同是未稅價(jià),要在合同里寫(xiě)什么能保證收到對(duì)方的款項(xiàng)是含稅的?
老師,我11月份申報(bào)10月的增值稅,11月3號(hào)開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開(kāi)票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點(diǎn)是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點(diǎn)錢(qián)
以前年度的折舊計(jì)提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報(bào)表,具體牽扯到所得稅的哪幾個(gè)報(bào)表的哪幾項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)能注銷(xiāo)嗎?
為什么這道題還要算一個(gè)半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
單位賣(mài)給個(gè)人一臺(tái)汽車(chē),單位需要交印花稅嗎?
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì),那么這個(gè)協(xié)會(huì)的做賬的原則要求是什么呢?就是說(shuō)現(xiàn)在這個(gè)協(xié)會(huì)的開(kāi)辦資金在賬上有三 3 萬(wàn)塊錢(qián),然后有 2000 塊錢(qián)的這個(gè)一個(gè)單位繳的會(huì)費(fèi),就是 3 萬(wàn) 2。然后屬于這個(gè)錢(qián)的,這些錢(qián)什么時(shí)候才能用于這個(gè)協(xié)會(huì)的支出?比如說(shuō)我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢(qián),這個(gè)錢(qián)是可以從協(xié)會(huì)支出嗎?是不是也要叫對(duì)方開(kāi)發(fā)票?他的可以用于協(xié)會(huì)支出支出的錢(qián),是必須要遵循一個(gè)什么原則?
采購(gòu)商品用在借方,庫(kù)存商品和稅分分開(kāi)嗎?還是直接借含稅的庫(kù)存商品然后貸應(yīng)付賬款,我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是和銷(xiāo)項(xiàng)稅分開(kāi)的
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要要報(bào)什么稅,是季度報(bào),還是月度報(bào),要報(bào)經(jīng)營(yíng)所的嗎
收到稅局的留抵退稅這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?


老師,具體怎么操作
你要寫(xiě)上,增值稅是由對(duì)方來(lái)承擔(dān)的