你好,現(xiàn)在看合同金額,按你合同金額來做。合同如果約定的是含稅的,就得按照含稅的來,如果還有含稅,還有不含稅的,按照不含稅的,哪怕你有一個稅額,都按照不含稅的來。

未簽訂紙質銷售合同的購銷合同印花稅是按含稅金額還是不含稅金額計算?
總包單位簽訂的總包合同假如3000萬,合同上也把不含稅金額,稅額單獨寫出來了,這樣如果一次交印花稅按不含稅金額貼花,如果不想一開始就把總合同一次交了,可以按開票金額每次交印花稅嗎?交的基數(shù)是按開票含稅價還是不含稅價交印花稅呢
如果購銷合同簽不含稅收入,交的印花稅是不含稅收入的印花稅吧?那么開票怎么收到含稅金額?原來簽的都是含稅金額的合同,開始也是開的含稅的金額。
如果購銷合同簽不含稅收入,怎么收到含稅金額?原來開的都是含稅價,收的款也是含稅價的金額。
老師,合同簽訂時,稅金單獨列示,印花稅繳納是按照不含稅金額交,那如果是開普通發(fā)票的合同,稅金也單獨列示了,也是按照不含稅金額交印花稅嗎,謝謝
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關稅務政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?