同學(xué),你好,需要交繳納的。
增值稅小規(guī)模納稅人,稅局申請(qǐng)代開了3%的專票,發(fā)票上的稅額是299.50元,但實(shí)際已交稅為299.51元,這樣報(bào)稅時(shí)造成本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為-0.01元,怎么處理
老師您好,我做小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)納稅額合計(jì)和本期預(yù)繳稅額有0.01的差額要怎么處理?。?/p>
老師,小規(guī)模,稅務(wù)局代開專票。為什么填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)候卻在最后一行就是第24行顯示本期應(yīng)補(bǔ)稅額
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模沒(méi)有買金稅盤,到稅務(wù)局代開的發(fā)票,繳納的增值稅金額為44.54元,但是在納稅申報(bào)系統(tǒng)中本期應(yīng)納稅額減去減征額后的應(yīng)納稅合計(jì)為44.53元,這樣我稅務(wù)局代開發(fā)票時(shí)就多交了0.01元,本期應(yīng)補(bǔ)退稅額為-0.01元,涉及到退稅,太麻煩了,我可不可以直接手動(dòng)在預(yù)繳稅款那里寫成44.53元,就不存在多一分錢了,這樣可以嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我公司當(dāng)月在稅務(wù)局代開的專票,稅已繳完,申報(bào)增值稅的時(shí)候顯示預(yù)繳稅額有數(shù),本期應(yīng)補(bǔ)退稅款是負(fù)數(shù),我家是小規(guī)模,
請(qǐng)問(wèn)今年還有一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人的政策嗎?
合作方違約,不準(zhǔn)備繼續(xù)開展合約內(nèi)容,已經(jīng)開展部分,給我們支付違約金,我是否應(yīng)該給他開發(fā)票?怎么開?賬怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模,開專票,客戶要求開3個(gè)點(diǎn)的,開了是不是等于后面都放棄稅收優(yōu)惠了。
老師,一般納稅人開6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票,含稅報(bào)價(jià)100,相當(dāng)于小規(guī)格納稅人開1%專票,含稅報(bào)價(jià)多少?
奶茶店進(jìn)貨占比營(yíng)業(yè)額得怎么算?
公司交電費(fèi)給物業(yè)公司,物業(yè)公司給開發(fā)票,可以用公司公戶給物業(yè)轉(zhuǎn)賬嗎?
老師好,其他應(yīng)付款的科目余額在借方余額,在報(bào)表上如何體現(xiàn)?
一次通過(guò)稅務(wù)師有什么好的學(xué)習(xí)方法推薦,做題應(yīng)該做什么題(比如是做學(xué)堂的App的,還是學(xué)堂課件的或者是買什么書) 情況如下:
處置境外子公司,處置部分匯兌差額從其他綜合收益中轉(zhuǎn)入投資收益,那計(jì)入少數(shù)股東損益的會(huì)對(duì)差額調(diào)整不?
8月增值稅未申報(bào),現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)起紅字確認(rèn)單,如果我現(xiàn)在確認(rèn),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出算8月還是9月的?
在電子稅務(wù)局繳納嗎
還是可以下次預(yù)繳的時(shí)候扣掉呢
是的,在電子稅務(wù)局繳納就可以了
如果這月不繳納有什么后果嗎
盡量繳納下吧,不繳納,會(huì)有滯納金,沒(méi)必要
為什么預(yù)繳的跟實(shí)際稅款會(huì)有差額呢
是有點(diǎn)尾差的,很正常
稅費(fèi)繳納里面怎么看不到繳費(fèi)的地方
你在繳費(fèi)那里你刷新下
老師 怎么顯示沒(méi)有需要繳款的申報(bào)數(shù)據(jù)
那就是這個(gè)0.01不需要交
謝謝老師
不客氣,很高興幫你解答