你好,這里填寫的是一到九月份的累計(jì),你的一到九月份累計(jì)是負(fù)數(shù)嗎。
老師好!我在報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅,請問營業(yè)成本是包括主營業(yè)務(wù)成本和期間費(fèi)用嗎?營業(yè)成本大于營業(yè)收入可以嗎?利潤總額是負(fù)數(shù)不用繳納企業(yè)所得稅
老師,個人獨(dú)資企業(yè),申報(bào)企業(yè)經(jīng)營所得稅,成本費(fèi)用是否等于利潤表的,營業(yè)成本+稅金及附加+銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用,有營業(yè)外收入是否需要計(jì)入收入總額?有營業(yè)外支出,是否需要計(jì)入成本費(fèi)用內(nèi)?這是我根據(jù)我的利潤表的數(shù)據(jù)填的數(shù)據(jù),因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)我的利潤表的利潤總額的數(shù)和系統(tǒng)的利潤總額的數(shù)對不上,不確定對不對.
老師,問下個人所得稅扣繳端系統(tǒng)經(jīng)營所得成本費(fèi)用利息收入大于財(cái)管銷費(fèi)用,是負(fù)數(shù),成本那一欄錄不上負(fù)數(shù)怎么辦?
在個人所得稅扣繳端系統(tǒng)申報(bào)經(jīng)營所得(普通合伙企業(yè))時,由于當(dāng)季度財(cái)務(wù)費(fèi)用(利息收入)大于其他費(fèi)用,最后成本費(fèi)用余額是負(fù)數(shù),負(fù)的400多,我在填成本費(fèi)用一欄時,這個負(fù)號錄不上怎么辦,應(yīng)該怎么操作呢?
申報(bào)經(jīng)營所得個稅,成本費(fèi)用是負(fù)數(shù)的話怎么申報(bào)(成本費(fèi)用只有利息收入,其他沒有),?負(fù)數(shù)填上去顯示不能填負(fù)數(shù),上一年有虧損2000多塊
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計(jì)在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
錄不上負(fù)數(shù)怎么辦?
你好,錄不上負(fù)數(shù)的,你先填寫零,下一個季度申報(bào)的時候再填。
寫0后,利潤總額和報(bào)表上的利潤總額就不一樣了,我是申報(bào)2021年第四季度個人所得稅經(jīng)營所得,上年度的。
那你自己填寫不了,你得去稅務(wù)局了 你去稅務(wù)局申報(bào)了,要不你在這里填寫零,然后下一年的時候再填寫這個負(fù)數(shù)