同學(xué)您好,按3%減按2%交稅的
一般納稅人18年購(gòu)買的固定資產(chǎn),抵扣過進(jìn)項(xiàng) 現(xiàn)在賣出,稅率是多少
一般納稅人銷售舊的固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,可以安簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
一般納稅人出售使用過的固定資產(chǎn)已抵扣過進(jìn)項(xiàng),增值稅稅率是多少?
一般納稅人銷售舊貨的稅率是多少,以前購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)
一般納稅人銷售自己使用過的舊的固定資產(chǎn),以前沒抵扣過進(jìn)項(xiàng),我怎么申報(bào),稅率多少,填哪個(gè)表,我增值稅有留抵,這個(gè)留抵可以來交這個(gè)舊固定資產(chǎn)的增值稅么?
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
就是說銷售使用過的固定資產(chǎn)沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)的3%減按2%,抵扣過的就按13%是嗎
學(xué)員您好,是的,對(duì)的