?你好;? ? ?你之前收到發(fā)票怎么做科目的;? ?借貸方寫下; 我看看分錄?
老師,我們2月有筆通行費電子發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,但是稅務(wù)老師打電話,說這筆通行費電子發(fā)票已經(jīng)沖紅了,讓我做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,并且不能作為成本支出,要調(diào)減成本。老師,我這邊該怎么調(diào)減呀?
老師,我們?nèi)ツ晔盏揭患也牧瞎景l(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,做賬。這個月收到稅務(wù)通知那家企業(yè)跑了,讓我們做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,成本轉(zhuǎn)出,那這個賬我要怎么做呢,能給我下全部分錄樣子嗎
老師我有一筆去年已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,材料商稅務(wù)走逃了認(rèn)定這張發(fā)票非正常。讓我們做進(jìn)項稅和成本轉(zhuǎn)出。但是我們錢都付完事了這個分錄都怎么做啊
老師我們是建筑企業(yè),去年的一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在被認(rèn)定為虛開,合同和發(fā)票錢我們都已經(jīng)付完。這個賬怎么調(diào)整做分錄
老師我們是建筑企業(yè),去年的一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在被認(rèn)定為虛開,合同和發(fā)票錢我們都已經(jīng)付完。這個賬怎么調(diào)整做分.成本也不讓抵扣,都怎么做轉(zhuǎn)出分錄啊
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
借:在建工程 進(jìn)項稅 貸:銀行
結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸在建工程
借在建工程 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? ; 這部分實際是真實發(fā)生的;只是說沒法抵扣? 和補(bǔ)稅是嗎?
相反的會計分錄不可能,人家我們用了材料材料不能退錢我們付了人家不能給我們退
真實發(fā)生人家跑了也不能進(jìn)入成本
你好 ;? ? 那你? ?在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去了嗎? ?