您好,就是說(shuō),會(huì)計(jì)上屬于營(yíng)業(yè)外支出
老師,請(qǐng)問(wèn)賣公司送贈(zèng)品,會(huì)計(jì)上做銷售費(fèi)用,稅法上要視同銷售所得稅做調(diào)增,填視同銷售收入時(shí),要對(duì)應(yīng)填視同銷售成本嗎?
自制產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶,不論這個(gè)客戶是針對(duì)公司整體而言,還是針對(duì)個(gè)人某個(gè)客戶而言,在增值稅上都要視同銷售,計(jì)算銷項(xiàng)稅額,在企業(yè)所得稅上都要視同銷售進(jìn)行納稅調(diào)整,對(duì)嗎?是這個(gè)意思嗎?
您好老師,增值稅和所得稅都視同銷售,如無(wú)償贈(zèng)送他人,增值稅己做收入,年底所得稅這一筆就不再調(diào)增了老師?
請(qǐng)問(wèn)無(wú)償贈(zèng)送,在增值稅和所得稅上都視同銷售,在收入上不視同銷售是什么意思呢
請(qǐng)問(wèn)無(wú)償贈(zèng)送他人,為什么稅法上視同銷售而會(huì)計(jì)上不視同銷售呢
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫(xiě)原錯(cuò)誤分錄,然后填寫(xiě)正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開(kāi)票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過(guò)程中銷售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問(wèn)老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn) 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開(kāi)直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒(méi)超過(guò)稅務(wù)核定范圍,無(wú)個(gè)稅增值稅,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問(wèn)下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看?。?/p>
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒(méi)有繳納過(guò)稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費(fèi)和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
老師分錄怎么寫(xiě)
借 營(yíng)業(yè)外支出? 貸 庫(kù)存商品 應(yīng)交說(shuō)費(fèi) 應(yīng)交增值稅
老師如果會(huì)計(jì)上是視同銷售呢借方科目是什么
視同銷售貸方是收入