你好; 1.? ? ? ?是的; 你要做稅源采集哦; 不是不報(bào)哦; 要報(bào)? ?
老師,沒有核定印花稅種需要交印花稅嗎?是所有合同都繳納印花稅嗎?假如不簽訂合同是不是就不用交印花稅呢?我們生產(chǎn)出口外銷合同是我們自己做的沒有雙方蓋章的,客戶下單都是沒有簽合同的,這種情況需要交印花稅嗎?
印花稅稅源采集,上個(gè)月因?yàn)橐蛔再Y金印花稅,所以有采集這兩種,這個(gè)月不用交注冊資金印花稅,購銷合同也是沒有發(fā)生。我采集兩個(gè)報(bào),還是就采集購銷合同一個(gè)零申報(bào)
我們的稅種信息里面有購銷合同的印花稅,但我們是全部做設(shè)計(jì)服務(wù)的,那我不用交這個(gè)購銷合同的印花稅對吧,應(yīng)該交技術(shù)合同(服務(wù))的印花稅對嗎?但沒有核技術(shù)合同,現(xiàn)在就不用交這個(gè)購銷是么?
你好,我在電子稅務(wù)局做印花稅稅源信息采集室,嗯輸入了一個(gè)季度的期間,它提示沒有采集到稅源,這樣的話是否不需要交印花稅了?
麻煩老師幫我看下這個(gè)印花稅稅源信息采集填寫可不可以。9月份支付的費(fèi)用,對方開了6-9月的發(fā)票一共2000元。但是之前沒有申報(bào)印花稅
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
哪里可以填呢
你好;? ?https://sghexport.shobserver.com/html/baijiahao/2022/09/20/858580.html這個(gè)是步驟;?參考下? ?
沒有信息填寫的地方
?哪個(gè)地方乜有填寫?? ? ?
就是這個(gè)地方,沒地方填呀
稅源采集里面可以寫的;? ?我這邊都可以加哦? ?
我們頁面好像不一樣呢
各地系統(tǒng)本身就有差異的;? 如果 你地方不一致的話; 你要你當(dāng)?shù)氐南到y(tǒng)操作; 你可以重新提問備注? 具體地方%2B具體問題;? r讓當(dāng)?shù)乩蠋熃o你截圖 給你說下步驟;? ??
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好。??