你好,是送給客戶(hù)的,做到招待費(fèi)借銷(xiāo)售費(fèi)用,招待費(fèi)貸,其他應(yīng)付款你

老師您好 有個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教一下。就是我老板讓我個(gè)人出錢(qián)買(mǎi)月餅送給客戶(hù),然后我走報(bào)銷(xiāo)。請(qǐng)問(wèn)我做賬是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 嗎?還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
老師,我想問(wèn)下對(duì)于福利費(fèi)開(kāi)支記賬的時(shí)候要不要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)科目核算?還是直接做一筆借管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸銀行存款呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位給員工每月固定的電話(huà)費(fèi)、交通費(fèi),與工資一同發(fā)放的,但是沒(méi)有走應(yīng)付職工薪酬,而是借管理費(fèi)用 貸 銀行存款直接走的,請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,我需要把管理費(fèi)用-交通費(fèi) 通訊費(fèi)放到福利費(fèi)中嗎?我問(wèn)了財(cái)務(wù)之所以這樣做的目的,是因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬是有限額要求的,因此沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬走。
請(qǐng)問(wèn)一下,員工餐補(bǔ)借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬 職工福利費(fèi),交錢(qián)借應(yīng)付職工薪酬 職工福利費(fèi),貸銀存,這個(gè)在報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,要加入進(jìn)去算嗎?,我們是借別人的公司吃飯,你吃一個(gè)月就補(bǔ)助一個(gè)月,沒(méi)吃就沒(méi)有
資產(chǎn)負(fù)債表上怎么重分類(lèi)
老師如果有的供應(yīng)商公司注銷(xiāo)了,欠我們發(fā)票還沒(méi)開(kāi),我該怎么樣做呢?
全年發(fā)放工資216000,需要繳納多少個(gè)稅
旅游行業(yè)屬于什么行業(yè)?實(shí)操里看哪個(gè)
老師,我公司為小規(guī)模納稅人,2022年的時(shí)候收到成本票(普票)已入賬,但是款一直未支付,現(xiàn)在對(duì)方找不到了錢(qián)也不用付了,需要將成本轉(zhuǎn)出嗎?賬務(wù)怎么處理?
老師,民辦非幼兒園收入伙食費(fèi),免稅嗎?
老師 無(wú)形資產(chǎn)兩年忘記折舊了。第三年可以一起折舊嗎
老師問(wèn)您個(gè)問(wèn)題,員工體檢票據(jù),抬頭是個(gè)人,這種能報(bào)銷(xiāo)嗎,是否能稅前扣除,是否需要代扣個(gè)稅
公司報(bào)廢一批固定資產(chǎn),賣(mài)得廢品60萬(wàn)元,對(duì)方不要票,我公司申報(bào)了未開(kāi)票收入,后續(xù)會(huì)影發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老板給公司打錢(qián)不想入資本金,以什么方式入賬最好。按借款,協(xié)議怎樣寫(xiě)。謝謝


啊 實(shí)際上是我走報(bào)銷(xiāo)的款
你好,報(bào)銷(xiāo)也得有業(yè)務(wù)不是嗎?報(bào)銷(xiāo)讓你報(bào)銷(xiāo)的是福利費(fèi)。