?你好;? ? ?維修金這個5萬 實際是包括在價款里面; 只是因為? ?對方?jīng)]有付款? 在開;? 那你是銷售自產(chǎn)出去是嗎? ?
我們購買了6臺固定資產(chǎn),單臺含稅94.8萬,進項稅13%,首付百分之10%,支付扣除首付剩余款5%的保證金,開票開了94.8*6,我們?nèi)ツ曩~務處理錯誤,借:固定資產(chǎn)5033628.30進項654371.70貸:應付5688000,進項稅這邊一下子表票都開了稅也抵扣了稅這邊怎么處理
老師購入的固定資產(chǎn)LED屏設備20萬,先付款15萬,一年后付剩余5萬,開來的15萬增值稅專用發(fā)票(金額是14.5萬,稅額是0.5萬),老師我的賬怎么記呢
老師 我們固定資產(chǎn)合同價款是50萬 開票開了45萬,剩余5萬作為保修金 在 一年后開具 我這邊賬務怎么處理
請問 100萬的固定資產(chǎn),按合同付款95萬,剩余5萬作為保證金,固定資產(chǎn)運行一年后無問題付款,對方開票95萬 1.請問怎么固定資產(chǎn)入賬價值多少? 2.一年后按5萬付款怎么做賬? 3.一年后按3萬付款怎么做賬?
老師您好!我公司買了一臺生產(chǎn)設備,5月份簽合同,價格110萬元,直到7月份付款45萬元,投入使用。因為款項沒有付清,收款方只給我開來45萬元已付款的發(fā)票,剩余未付款部分發(fā)票暫時不給開。那我固定資產(chǎn)金額要記多少呢?折舊基數(shù)按110萬元計算?還是按45萬元計算?
期限風險溢價為什么市場利率上升會導致價格下跌
銀行貸款利息擔保費要分攤3年,應如何做會計分錄呢,還沒開始分攤,現(xiàn)在已經(jīng)支付了擔保費
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個項目總金額是10萬元,其中我這邊土建6萬,另外一家防水4萬,項目工程款先下來6萬,本來都是付給這邊土建的,因為這個項目后面還有工程款,到時候一起付給防水的。但是甲方實際只付了這邊土建4萬,另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊,當時綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬。現(xiàn)在尾款下來了,甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎?對方說之前那2萬沒給防水,我說那給誰了,她說在她那邊往來賬上余額里,可是她的余額里也是7萬元,跟土建這邊一致的?,F(xiàn)在搞的有點太繞了
做賬系統(tǒng)什么時候開始結賬,做賬結束就要點結賬么?
請問老師,個人專項每月扣除4000,個人社保個人部分469.16,每月發(fā)12469.16給他,年終獎發(fā)36000,年終獎合并匯算,那么她這一年一共會繳納多少稅?。?/p>
捐贈金額確定,有購入價不是按購入價?沒購入價才市場價?
個體肉蛋禽類,如果開票總金額,一季度超過30萬,開到50萬,增值稅怎么交,所得稅怎么交,查賬征收
補充去年的銀行借款,漏記錄,應怎么做分錄
老師好,如果不想讓小股東分走利潤有什么好辦法,提取盈余公積可以避免嗎,請勿重復接單
不是 我們是購買方 購置固定資產(chǎn)
?你好;? 你是購買方; 按照合同金額暫估 50萬來做賬 ; 折舊次月開始。? ?
那分錄怎么做呢
?借固定資產(chǎn)-暫估 ;進項稅 貸銀行存款 ;? ?次月開始折舊? ?
我們款項都沒有支付 貸方是不是應付賬款-暫估
你好; 貸方做 應付賬款 -暫估? ?
好的 謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好;?
老師 那我剩余10%入固定資產(chǎn)卡片時的金額是按含稅價來入嗎
?你好;? 是的; 一起按含稅總額來錄入哈? ?
好的 謝謝
不客氣的; 幫到你就好;??