?你好;? ? ?維修金這個5萬 實際是包括在價款里面; 只是因為? ?對方?jīng)]有付款? 在開;? 那你是銷售自產出去是嗎? ?

我們購買了6臺固定資產,單臺含稅94.8萬,進項稅13%,首付百分之10%,支付扣除首付剩余款5%的保證金,開票開了94.8*6,我們去年賬務處理錯誤,借:固定資產5033628.30進項654371.70貸:應付5688000,進項稅這邊一下子表票都開了稅也抵扣了稅這邊怎么處理
老師購入的固定資產LED屏設備20萬,先付款15萬,一年后付剩余5萬,開來的15萬增值稅專用發(fā)票(金額是14.5萬,稅額是0.5萬),老師我的賬怎么記呢
老師 我們固定資產合同價款是50萬 開票開了45萬,剩余5萬作為保修金 在 一年后開具 我這邊賬務怎么處理
請問 100萬的固定資產,按合同付款95萬,剩余5萬作為保證金,固定資產運行一年后無問題付款,對方開票95萬 1.請問怎么固定資產入賬價值多少? 2.一年后按5萬付款怎么做賬? 3.一年后按3萬付款怎么做賬?
老師您好!我公司買了一臺生產設備,5月份簽合同,價格110萬元,直到7月份付款45萬元,投入使用。因為款項沒有付清,收款方只給我開來45萬元已付款的發(fā)票,剩余未付款部分發(fā)票暫時不給開。那我固定資產金額要記多少呢?折舊基數(shù)按110萬元計算?還是按45萬元計算?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
不是 我們是購買方 購置固定資產
?你好;? 你是購買方; 按照合同金額暫估 50萬來做賬 ; 折舊次月開始。? ?
那分錄怎么做呢
?借固定資產-暫估 ;進項稅 貸銀行存款 ;? ?次月開始折舊? ?
我們款項都沒有支付 貸方是不是應付賬款-暫估
你好; 貸方做 應付賬款 -暫估? ?
好的 謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好;?
老師 那我剩余10%入固定資產卡片時的金額是按含稅價來入嗎
?你好;? 是的; 一起按含稅總額來錄入哈? ?
好的 謝謝
不客氣的; 幫到你就好;??