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我們購買了6臺固定資產(chǎn),單臺含稅94.8萬,進項稅13%,首付百分之10%,支付扣除首付剩余款5%的保證金,開票開了94.8*6,我們?nèi)ツ曩~務處理錯誤,借:固定資產(chǎn)5033628.30進項654371.70貸:應付5688000,進項稅這邊一下子表票都開了稅也抵扣了稅這邊怎么處理

2022-05-25 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-25 16:35

同學你好 做固定資產(chǎn)清理就可以

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同學你好 做固定資產(chǎn)清理就可以
2022-05-25
同學你好 沒有發(fā)票只能做往來 超出三年的轉(zhuǎn)到營業(yè)外
2023-04-07
那就只能做往來了
2023-04-07
同學你好 借: 在途物資 應交稅費-待認證進項稅 貸: 應付賬款 8月份銷售10噸時,做以下賬務處理: 借: 庫存商品 貸: 在途物資 銷售時: 借: 應付賬款 貸: 主營業(yè)務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2024-01-05
同學你好 收到發(fā)票之前付的款計入往來科目了嗎
2023-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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