你好,因為收取租賃費,但收取的當(dāng)月就給繳納增值稅 不管所屬期 就是不管你收取的是幾月份的,哪怕你收的是明年的,當(dāng)月都得繳納。

“《國家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅政策有關(guān)征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第4號)第四條:其他個人采取一次性收取租金形式出租不動產(chǎn)取得的租金收入,可在對應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)?,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖胛闯^10萬元的,免征增值稅?!崩蠋煟@個政策現(xiàn)在有嗎?
稅法1里說除個體工商戶以外的自然人采取一次性收租 的形式取得的租金收入,在對應(yīng)租賃期內(nèi)平攤,攤后月收入不超過15免征增值稅。適用于公司租賃辦公場地房東代開發(fā)票時免征增值稅嗎?為什么去稅務(wù)局代開還是按5%計算增值稅呢
老師:有個問題,其他個人采取一次性收取租金的形式出租不動產(chǎn)取得的租金收入,可在對應(yīng)的租賃期限內(nèi)平均分?jǐn)偅謹(jǐn)偤蟮脑伦饨鸩怀^10萬元的,免征增值稅。問題,要是不是采用一次性收取的,比如一個月就收1萬元的租金,是不是也是不收取增值稅???
其他個人,采取一次性收取租金形式出租不動產(chǎn)取得的租金收入,可在對應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)?,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖胛闯^10萬元的,免征增值稅。 這個其他個人指的是哪些人,包括一般納稅人嗎?
【例題·單選題】2022年7月,王某出租一處商鋪,預(yù)收1年含稅租金180萬元,王某收取租金應(yīng)繳納增值稅(?。┤f元。 A.0 B.2.57 C.8.57 D.9 【正確答案】C 【答案解析】其他個人采取一次性收取租金的形式出租不動產(chǎn),取得的租金收入可在租金對應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)?,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖氩怀^15萬元的,可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策。本題王某不享受此項優(yōu)惠。個人出租住房,按5%征收率減按1.5%計算增值稅。本題出租的是商鋪,也不能享受此項優(yōu)惠。 王某應(yīng)納增值稅=180/1.05×5%=8.57(萬元)。問月銷售額未超過15萬為什么答案不是0
怎么能確保開票開得對沒有問題
老師你在嘛,昨天我忘記回復(fù)你了
老師,金財網(wǎng)頁版財務(wù)軟件里,怎樣查找應(yīng)收賬款明細(xì),不是應(yīng)收賬款里每一戶,而是整體應(yīng)收賬款明細(xì)
您好,碰到下面這種情況怎么解決。個體戶經(jīng)營所得表申報無法填寫,嘗試多次,更換多臺電腦點擊都無任何反應(yīng)
我收到的專用商貿(mào)票,有票沒付錢
是一張商貿(mào)專用票,我做應(yīng)付可以嗎
我不想登錄這筆影響了費用太高,匯算清繳高
可以嗎老師我把管理費用招待費改成了應(yīng)付賬款
老師謝謝你,我把管理費用科目改成應(yīng)付賬款可以嗎
我不想沖進項只想沖393539.83