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老師,您好,資產(chǎn)負債表的應付為負數(shù),后來報稅的時候,我調(diào)了一下,為什資產(chǎn)負債表的本年利潤的差額為啥不等于利潤表的凈利潤呀

2022-10-13 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-13 16:21

你好;? 你應付賬款負數(shù) 你調(diào)整到預付賬款欄次去了嗎? ?

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快賬用戶3644 追問 2022-10-13 16:22

是的,老師,還把應收的調(diào)整到預收了。

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齊紅老師 解答 2022-10-13 16:26

?你好;? ? 你應收賬款也是負數(shù)金額嗎? ?

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你好;? 你應付賬款負數(shù) 你調(diào)整到預付賬款欄次去了嗎? ?
2022-10-13
同學,你好 本來就不等
2023-01-11
您好 利潤表“凈利潤”科目 %2B “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負債表“期末未分配利潤”期末數(shù)
2020-11-21
你好,你是不是用了以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配調(diào)整賬務處理了。
2021-06-03
您好 請問單位是成立第一年嗎?
2022-04-25
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