您好,是的,是這個(gè)意思的
老師,我個(gè)稅申報(bào)失敗一直提示無(wú)有效的稅費(fèi)種認(rèn)定信息,我們企業(yè)2月份工資是0,但3月份已經(jīng)有工資數(shù)據(jù)了,我查了下稅種信息,我們企業(yè)確實(shí)沒(méi)有個(gè)稅這個(gè)稅種信息,那我是讓稅管員維護(hù)一下即可嗎?2019年注冊(cè)的小規(guī)模企業(yè),我現(xiàn)在去認(rèn)定會(huì)不會(huì)成為納稅違規(guī)?
老師,我們企業(yè)21虧損沒(méi)有交過(guò)所得稅,22年因?yàn)橛挟惖亟?jīng)營(yíng)的項(xiàng)目預(yù)交了企業(yè)所得稅,而且今年一季度還是虧損,會(huì)不會(huì)退稅啊
老師,現(xiàn)在小企業(yè)是不是不用交工會(huì)經(jīng)費(fèi)了?我們稅種認(rèn)定里面沒(méi)有工會(huì)經(jīng)費(fèi),記得之前好像看過(guò)去年有的企業(yè)交了都退還了
您好老師,企業(yè)工會(huì)賬可以和企業(yè)賬記在同一賬簿上嗎?我目前是都記在一起了,像工會(huì)上花的費(fèi)用票和企業(yè)賬上的費(fèi)用票如果記在一起,最終都抵所得稅了,對(duì)企業(yè)賬有沒(méi)有影響?
老師,我們本月是一般納稅人,7月是小規(guī)模,7月增值稅及附加稅費(fèi)我已經(jīng)單獨(dú)申報(bào)了,但是企業(yè)所得稅及工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)不了,然后我在稅種核定中看到企業(yè)所得稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)納稅期限是季,是不是我要等10月份才申報(bào)企業(yè)所得稅及工會(huì)經(jīng)費(fèi),還是我要去稅務(wù)局提醒他們納稅期限變成月,然后我到大廳去申報(bào)企業(yè)所得稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)
請(qǐng)專(zhuān)業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,如果4.5月一個(gè)月開(kāi)3萬(wàn),6月這個(gè)月開(kāi)12萬(wàn),需要交增值稅嗎
老師,季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門(mén)窗銷(xiāo)售公司,帶安裝,請(qǐng)問(wèn)要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫(kù),再安排時(shí)間給客戶(hù)送貨安裝。大部分的1個(gè)月能搞完,有的要2月。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時(shí)候的,還有利潤(rùn)表上的本年累計(jì)金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營(yíng)業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來(lái)舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來(lái)的成品,第二三張圖片是購(gòu)進(jìn)來(lái)的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
那我就不用再做工會(huì)經(jīng)費(fèi)的稅種認(rèn)定了吧?不需要再申報(bào)
嗯對(duì),理解的很到位