您好,是的,是這個(gè)意思的
老師,我個(gè)稅申報(bào)失敗一直提示無(wú)有效的稅費(fèi)種認(rèn)定信息,我們企業(yè)2月份工資是0,但3月份已經(jīng)有工資數(shù)據(jù)了,我查了下稅種信息,我們企業(yè)確實(shí)沒有個(gè)稅這個(gè)稅種信息,那我是讓稅管員維護(hù)一下即可嗎?2019年注冊(cè)的小規(guī)模企業(yè),我現(xiàn)在去認(rèn)定會(huì)不會(huì)成為納稅違規(guī)?
老師,我們企業(yè)21虧損沒有交過(guò)所得稅,22年因?yàn)橛挟惖亟?jīng)營(yíng)的項(xiàng)目預(yù)交了企業(yè)所得稅,而且今年一季度還是虧損,會(huì)不會(huì)退稅啊
老師,現(xiàn)在小企業(yè)是不是不用交工會(huì)經(jīng)費(fèi)了?我們稅種認(rèn)定里面沒有工會(huì)經(jīng)費(fèi),記得之前好像看過(guò)去年有的企業(yè)交了都退還了
您好老師,企業(yè)工會(huì)賬可以和企業(yè)賬記在同一賬簿上嗎?我目前是都記在一起了,像工會(huì)上花的費(fèi)用票和企業(yè)賬上的費(fèi)用票如果記在一起,最終都抵所得稅了,對(duì)企業(yè)賬有沒有影響?
老師,我們本月是一般納稅人,7月是小規(guī)模,7月增值稅及附加稅費(fèi)我已經(jīng)單獨(dú)申報(bào)了,但是企業(yè)所得稅及工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)不了,然后我在稅種核定中看到企業(yè)所得稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)納稅期限是季,是不是我要等10月份才申報(bào)企業(yè)所得稅及工會(huì)經(jīng)費(fèi),還是我要去稅務(wù)局提醒他們納稅期限變成月,然后我到大廳去申報(bào)企業(yè)所得稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
那我就不用再做工會(huì)經(jīng)費(fèi)的稅種認(rèn)定了吧?不需要再申報(bào)
嗯對(duì),理解的很到位