你好,生產(chǎn)經(jīng)營所得在自然人電子稅務(wù)局扣繳端里面申報。
個體戶上個季度是查賬征收的,這個月開始已經(jīng)核定了定期定額征收,所有稅都是季度申報,月銷售額定的是3萬,那如果我這個月只開了2萬的發(fā)票,需要交什么稅嗎?季度申報的時候要申報什么稅?如何申報呢?
個體戶,本來是核定征收的,因為開票多,變成了查賬征收,目前稅務(wù)局官網(wǎng)只有一個增值稅的申報,是季度申報,想問一下還需要申報什么
個體工商戶,之前是核定征收,因為票開超了,變成查賬征收,也沒有成本票,在申報經(jīng)營個人所得稅,成本寫多少?。?/p>
老師您好,我想咨詢一下,我手里有一戶個體戶的賬,電子稅務(wù)局系統(tǒng)顯示是查賬征收,只申報增值稅,但是自然人電子稅務(wù)局(扣繳客戶端)經(jīng)營所得申報又是核定征收,這兩個系統(tǒng)征收方式有沖突嗎?不太明白,為什么一個是查賬,一個又是核定征收,這兩個有什么區(qū)別嗎
查賬征收的個體戶,稅務(wù)局核定了季度經(jīng)營所得的個稅,每個季度申報一次,請問代扣代繳的個稅稅務(wù)局沒有核定,請問需要申報嗎?
想接手一所學(xué)校的會計,學(xué)習(xí)實操,應(yīng)該學(xué)習(xí)哪一塊
郭老師,殘障金怎么計算,我們1-5月都是20人,6-12月都是35人,這樣需要交殘保金嗎
老師,一個單位財務(wù)負責(zé)人病了,來不了了,報稅系統(tǒng)怎么上去?
老師的公司為個體戶,由于1月份開了一張增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報表,重新去補增值稅稅款繳納,而且也產(chǎn)生了滯納金。二季度他科里也給核對定期定額,因為沒有開具發(fā)票, 我想問的是它是廣告設(shè)計服務(wù)業(yè),他填寫增值稅主表申報的時候是不是填第2行增值稅專用發(fā)票,下列時候是填服務(wù)類,不填貨物及勞務(wù)列
建筑發(fā)生地和公司注冊地是不同的市,開發(fā)票時,是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風(fēng)險? (業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束一年了)。
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
是預(yù)繳納稅申報嗎
你好對的 是這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣 工作與愉快
老師,再問一下除了經(jīng)營所得,代扣代繳也要申報嗎?沒有員工
你好,個體戶的沒有這個稅種認定你可以看一下的
稅種認定,就只是增值稅,個人所得稅,和3個附加稅
沒有就不需要申報的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。