你好不交增值稅的呢?
老師,營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出都要納稅調(diào)增嗎
老師,有兩個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下哈, 問(wèn)題一:資產(chǎn)比如固定資產(chǎn)未提足折舊提前報(bào)廢毀損,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出需要納稅調(diào)增嗎? 問(wèn)題二:如果提足的折舊殘值也是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)增嗎?
老師,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的,也要納稅調(diào)增嗎?
老師就是社保滯納金入的營(yíng)業(yè)外支出,需要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎
老師退票手續(xù)費(fèi)如果計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出到時(shí)候要納稅調(diào)增是嗎?
甲公司向乙廠購(gòu)貨綠豆餅等食品2500元,然后甲公司退牛肉湯5盒500元,乙廠開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票谷物加工食品一批,金額2000元可以嗎
牙科口腔醫(yī)院會(huì)計(jì)好做嗎 成本核算好弄嗎
個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依據(jù)什么繳納個(gè)人所得稅?
甲公司向乙廠購(gòu)貨綠豆餅等食品2500元,然后甲公司退牛肉湯5盒500元,乙廠開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票谷物加工食品一批,金額2000元可以嗎?
您好~咨詢(xún)下:購(gòu)置固定資產(chǎn)的專(zhuān)用發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)樸老師,納稅人提供的技術(shù)服務(wù)免增值稅,第一小問(wèn)為什么35還要征稅
老師,注冊(cè)了新公司,只辦理了工商,稅務(wù)還沒(méi)登記,稅務(wù)登記可以在電腦上操作嗎,還是要去稅務(wù)局辦理?剛才我在電子稅務(wù)局網(wǎng)站點(diǎn)了確認(rèn)信息,這個(gè)還沒(méi)辦稅務(wù)登記,先點(diǎn)確認(rèn)開(kāi)業(yè)信息有影響嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),10月1日開(kāi)始紙質(zhì)火車(chē)票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份發(fā)生的火車(chē)票,也必須開(kāi)具電子票據(jù)是嗎?
你好老師,承兌金額:687996.77元,貼現(xiàn)按6%.幫我看下貼現(xiàn)金額是多少?怎么算,謝謝!
樸老師,我面試有道題是這樣的:公司接了工程項(xiàng)目后購(gòu)進(jìn)一個(gè)設(shè)備,合同總價(jià)是160萬(wàn)。在一個(gè)月4號(hào)內(nèi),前面先預(yù)付30%,10號(hào)發(fā)來(lái)設(shè)備入庫(kù)和增值專(zhuān)票,不含稅價(jià)100萬(wàn)元稅費(fèi)13萬(wàn)。20號(hào)開(kāi)具商業(yè)匯票50萬(wàn)。并當(dāng)月設(shè)備領(lǐng)用出庫(kù)。這里面從頭到尾涉及哪些分錄?如何做分錄呢? 您回答完后,我本來(lái)想接著問(wèn): 那老師,這合同金額160萬(wàn)是怎么來(lái)的呢?從題目可以看出來(lái)嗎?我當(dāng)時(shí)還是比較懵的,因?yàn)樵O(shè)備才100萬(wàn)元,稅費(fèi)13萬(wàn)元。后面就來(lái)個(gè)商業(yè)匯票結(jié)算。我在想是要有其他信息,是把什么利息算進(jìn)去了嗎?》 但時(shí)間過(guò)了。
老師,我說(shuō)的是企業(yè)所得稅,需要把計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的納稅調(diào)增嗎?
要看具體情況。比如行政罰款就要納稅調(diào)整,因?yàn)椴荒芏惽翱鄢?
老師,營(yíng)業(yè)外支出不是正??梢栽趹?yīng)納稅所得額里面扣除的嗎?除了行政罰款?
對(duì)的,就是特殊規(guī)定的,比如行政罰款,其他的可以。
老師,您看下他說(shuō)的,都需要調(diào)增,是什么意思呢?這筆并不是行政罰款,而是長(zhǎng)投撤資,相當(dāng)于是無(wú)償轉(zhuǎn)讓那種
因?yàn)槟氵@個(gè)是無(wú)償轉(zhuǎn)讓?zhuān)喈?dāng)于白給別人了,稅法上是不認(rèn)的,所以要納稅調(diào)整 。如果您是正常轉(zhuǎn)讓?zhuān)潛p了損失的,可以稅前扣除。