 
                            借原材料10萬貸銀行存款 借生產(chǎn)領(lǐng)用借生產(chǎn)成本貸原材料73000

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    點庫存原材料的時候,早些時候沒發(fā)現(xiàn)這個原材料以為沒有了全做了出庫,但是上個月庫存里面又找到了那個原材料,而且上個月還做了產(chǎn)品原材料做完了,我現(xiàn)在都庫存該怎么弄,如何做分錄
老師 您好!請問領(lǐng)出的原材料,庫房已經(jīng)出庫,月末盤存生產(chǎn)線上還剩有的原材料,賬務(wù)處理該怎樣做?分攤成本是應(yīng)該減出來 對吧?會計分錄該怎樣處理?
六、甲公司材料按計劃成本核算。9月初結(jié)存材料計劃成本為18萬,材料成本差異為超支1萬元。15日購入材料一批,發(fā)票上的貨款為30萬,増值稅率13%,計劃成本為32萬,發(fā)票賬單已收到,材料己驗收入庫,全部款項以銀行存款支付。當月生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料的計劃成本為40萬元。(單位:萬元)要求(1)做出原材料購入及入庫的會計分錄;(2)做出領(lǐng)用材料的會計分錄;(3)計算材料成本差異率;(4)計算發(fā)出材料負擔的差異,并做出會計分錄;(5)計算發(fā)出材料的實際成本;(6)計算月末結(jié)存材料的實際成本。
企業(yè)月初庫存原材料計劃成本285000,材料成本差異為貸方余額30000元,本月購入原材料實際成本600000元,計劃成本615000,本月發(fā)出材料計劃成本400000,1)本月材料成本差異率是(),(用百分比表達如:1%,如果有小數(shù),保留二位,比如:1.11%,超支差異用正數(shù)表示,節(jié)約差異用負數(shù)表示)2)本月發(fā)出材料應(yīng)分攤的材料成本差異為(),如果是超支數(shù)值為正,如果是節(jié)約,數(shù)值為負3)月末庫存材料實際成本為()求求了老師詳細解答我真的學不會
老師,上個月購原材料十萬,月底盤存有27000,實際原材料支出73000 然后這個月購原材料70000,庫存還有22000,實際原材料支出75000,這些會計分錄該怎么做?
 
                委托代加工消費稅應(yīng)稅商品的。在委托加工環(huán)節(jié)已經(jīng)被代扣代繳的消費稅,那么把這個商品收回以后,高價賣出的話,請問還需要再補交高出的那部分的消費稅嗎?
老師請問一下,我們公司現(xiàn)在沒什么業(yè)務(wù)沒收入,但有兩三個人交社保,這個社保能欠繳嗎?
老師,請問一下我們實際購買的是酒水,但是現(xiàn)在給我們開成勞保用品和辦公用品,這樣有沒有問題哇
老師,計提工資工資的時候包不包括代扣的個人部分社保和水電費呢?
請董孝彬老師回答 我有個問題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價征本來就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應(yīng)稅消費品哪個稅率高就用哪個,是嗎?如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應(yīng)稅消費品(非金銀)就比較稅率高低,哪個高用哪個?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因為在零售環(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個,究竟是怎么用的?
這道題嗯為什么選擇d呢?金銀鉑鉆不是在零售的時候繳納消費稅嗎?為什么銷售給商業(yè)企業(yè)的時候也要繳納消費稅呢?這不是屬于批發(fā)嗎?
起賬時將現(xiàn)金誤計入應(yīng)付款,怎么沖正
你好老師,我家是建筑勞務(wù)公司,承包了一個工程,里面有材料和設(shè)備,我可以開具材料發(fā)票給對方么
垃圾清運開票,我方清運垃圾要開票,但是我方出垃圾沒有開票,做賬時是不是沒有成本費
老師朋友有筆貸款,到他賬上后怕被凍結(jié),想通過我的賬號走下賬再取現(xiàn)金給他,這樣可以嗎,有風險嗎
本月購入借原材料7萬,貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 生產(chǎn)領(lǐng)用借生產(chǎn)成本貸原材料75000
我現(xiàn)在的庫存是22000的貨,但是資產(chǎn)負債表顯示存貨是負5000了,是不是因為我結(jié)轉(zhuǎn)了成本
你看我的分錄是不是錯了
怎么全部都結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本?你們單位是什么行業(yè)的?
是加工制造的還是建筑的?
飯店,老板想算原材料成本和毛利
原材料明細賬截圖看一下。
這是開業(yè)第二個月的
你看一下你上月盤存的分錄怎么做的。
從上月盤存開始出現(xiàn)負數(shù)。
上月盤存27000,這月盤存22000,我只是想表達用了5000塊錢的存貨,不知道怎么做,做成了存貨是負5000了
你把金額增加1萬。就是把你之前的那個分錄增加1萬。
但我利潤表的營業(yè)成本一欄是對的,顯示82000的成本
借待處理財產(chǎn)損益貸原材料嗎?
你好 記76號憑證截圖。
我看到了,你做的是借原材料貸主營業(yè)務(wù)成本。
錯了,應(yīng)該是78憑證,這個78憑證你多做了,這個金額減少1萬。
為什么要減少一萬,上個月盤存是27000啊
如果你不減少1萬的話 你的原材料余額會顯示負數(shù)5000。
我會計分錄做的都沒錯嗎
你好,你會計分錄沒有做錯,但是金額有問題。