你好,做一個(gè)暫估,借制造費(fèi)用或者是管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。
我在這個(gè)月收到了供貨商的物品并已使用,但是要下月才拿發(fā)票跟付款。那本期我應(yīng)該做什么會(huì)計(jì)操作呢?具體分錄怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問一下,比如我公司7月份生產(chǎn),8月份才能收到燃?xì)赓M(fèi)(主要材料)發(fā)票,那我7月份是不是要暫估天然氣,然后8月份結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我7月份不知道用了多少天然氣要怎么暫估。我現(xiàn)在是等8月份收到7月份燃?xì)赓M(fèi)在借:制造費(fèi)用-天然氣,貸:應(yīng)付賬款 那這樣好像就不符合配比性原則,可以嗎,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是下面承包店鋪收入,1月收入是多少錢,要2月15日才跟商家結(jié)算,那么我1月份怎么確認(rèn)收入?是入應(yīng)收賬款嗎?但金額不確定。要是2月收到才入,1月份那個(gè)店鋪又有費(fèi)用,該做在那?
老師,旅游行業(yè)的賬。我想問一下,就是7月我已經(jīng)收到成本發(fā)票了,但是組團(tuán)社要10才要收入發(fā)票的。那這筆成本發(fā)票怎么做賬, 10月份才確認(rèn)收入
天燃?xì)赓M(fèi)的發(fā)票一般是下個(gè)月才收到,那么本月要怎么入賬。已知用量跟價(jià)格。
老師,勞務(wù)費(fèi)要不要交印花稅?
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼沒有紅頭文件 是不是需要繳納所得稅
請(qǐng)教 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 2024年有3個(gè)收入我計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入 1,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還2500元 2,員工生育津貼到賬2萬+ 3,社保局發(fā)的穩(wěn)崗補(bǔ)貼8000元 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,以上哪些需要繳納所得稅?是否要更改之前的報(bào)表,怎么改?
公賬不能用,可以委托其他單位收款,然后用我們自己的公司開票嗎
如何申請(qǐng)留抵退稅,怎么操作,有時(shí)間限制嗎
還有個(gè)問題。一些材料供應(yīng)商,開的發(fā)票明細(xì)跟供貨明細(xì)不一致,或者只包含供貨明細(xì)中的一部分,這樣發(fā)票入賬抵扣有很大隱患嗎
請(qǐng)問老師稅務(wù)局代開的發(fā)票能作廢重開嗎?
請(qǐng)問,浙江寧波地區(qū),所屬行業(yè)是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),行業(yè)稅負(fù)率是多少?
老師,我想問一下,我們公司做匯算清繳的時(shí)候,有一筆壞賬損失我們調(diào)整的時(shí)候應(yīng)該放在哪里
老師,23年的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初≠利潤(rùn)表凈利潤(rùn),出現(xiàn)差的原因是,記賬以前的調(diào)整直接進(jìn)來未分配利潤(rùn),在利潤(rùn)表上未調(diào)整導(dǎo)致,怎么處理
我們是一般納稅人,那么稅額要暫估嗎
你好,按照不含稅的來暫估就可以的。
后期收到票要怎么沖呢
借其他應(yīng)付款 貸制造費(fèi)用, 借制造費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。