你看一下圖片,計(jì)算一下結(jié)果
某制藥企業(yè)2018年度收入、成本,費(fèi)用、稅金、損失情況如下(1)銷售收入8700萬元:銷售成本4500萬元;增值稅700萬元,稅金及附加200萬元(2)其他業(yè)務(wù)收入300萬元,其他業(yè)務(wù)成本160萬元(3)銷售費(fèi)用2000萬元其中含廣告費(fèi)1000萬元(4)管理費(fèi)用800萬元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬元、研究新產(chǎn)品費(fèi)用80萬元(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用170萬元,其中含向非金融機(jī)構(gòu)借款利息100萬元,年息10%(銀行同期同類貸款利率8%)。(6)營(yíng)業(yè)外支出160萬元,其中含向供貨商支付違約金5萬元,接受工商局罰款5萬元,直接向?yàn)?zāi)區(qū)捐款10萬元。(7)投資收益28萬元,系從外地聯(lián)營(yíng)企業(yè)分回稅后利潤(rùn)17萬元(聯(lián)營(yíng)企業(yè)適用稅率15%)和國(guó)債利息11萬元。(8)該企業(yè)已經(jīng)預(yù)交企業(yè)所得稅200萬元。要求:(1)計(jì)算該企業(yè)2018年度的收入總額。(2)計(jì)算該企業(yè)2018年度的成本、費(fèi)用、支出額。(3)計(jì)算該企業(yè)20問度的應(yīng)納稅所得額。(4)計(jì)算2018年度的應(yīng)納企業(yè)所得稅額(稅率25%)(5)計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)退補(bǔ)的所得稅。
某機(jī)械制造廠2020年產(chǎn)品銷售收入3500萬元,銷售成本1300萬元,稅金及附加15萬元,銷售費(fèi)用180萬元,含廣告費(fèi)110萬元,管理費(fèi)用480萬元,含業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元,投資收益30萬元,含國(guó)債利息5萬元,營(yíng)業(yè)外支出12萬元,系違反購(gòu)銷合同被供貨方除以的違約罰款 求應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交企業(yè)所得稅
1.某家具生產(chǎn)制造企業(yè)2021年產(chǎn)品銷售收入3000萬元,銷售成本1500萬元,稅金及附加12萬元,銷售費(fèi)用200萬元(含廣告費(fèi)100萬元,管理費(fèi)用500萬元(含招待費(fèi)20萬元,辦公室不含稅房租36萬元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2萬元),投資收益25萬元(含國(guó)債利息6萬元,從聯(lián)營(yíng)企業(yè)分回稅后利潤(rùn)34萬元,權(quán)益法計(jì)算投資損失15萬元),營(yíng)業(yè)外支出10.5萬元,系違反購(gòu)銷合同被供貨方處以的違約罰款。其他補(bǔ)充資料:①當(dāng)年9月1日起租用辦公室,支付2年不含稅房租36萬元;②企業(yè)已預(yù)繳稅款190萬元。要求:(1)計(jì)算該企業(yè)稅前可扣除的銷售費(fèi)用。(2)計(jì)算該企業(yè)稅前可扣除的管理費(fèi)用。(3)計(jì)算該企業(yè)計(jì)入計(jì)稅所得的投資收益。(4)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納稅所得額。(5)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的所得稅。(6)計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)補(bǔ)(退)的所得稅稅額。
1.某家具生產(chǎn)制造企業(yè)2021年產(chǎn)品銷售收入3000萬元,銷售成本1500萬元,稅金及附加12萬元,銷售費(fèi)用200萬元(含廣告費(fèi)100萬元,管理費(fèi)用500萬元(含招待費(fèi)20萬元,辦公室不含稅房租36萬元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2萬元),投資收益25萬元(含國(guó)債利息6萬元,從聯(lián)營(yíng)企業(yè)分回稅后利潤(rùn)34萬元,權(quán)益法計(jì)算投資損失15萬元),營(yíng)業(yè)外支出10.5萬元,系違反購(gòu)銷合同被供貨方處以的違約罰款。其他補(bǔ)充資料:①當(dāng)年9月1日起租用辦公室,支付2年不含稅房租36萬元;②企業(yè)已預(yù)繳稅款190萬元。要求:(1)計(jì)算該企業(yè)稅前可扣除的銷售費(fèi)用。(2)計(jì)算該企業(yè)稅前可扣除的管理費(fèi)用。(3)計(jì)算該企業(yè)計(jì)入計(jì)稅所得的投資收益。(4)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納稅所得額。(5)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的所得稅。(6)計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)補(bǔ)(退)的所得稅稅額。
.老師,請(qǐng)問這題怎么做? 某機(jī)械制造企業(yè)某年度產(chǎn)品銷售收入3000萬元,銷售成本1500萬元,稅金及附加12萬元,銷售費(fèi)用200萬元(含廣告費(fèi)100萬元),管理費(fèi)用500萬元(含業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬元),資產(chǎn)減值損失(計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備)2萬元,投資收益40萬元(其中國(guó)債利息6萬元、向一居民企業(yè)投資分得股利34萬元),營(yíng)業(yè)外支出10.5萬元(違約罰款),利潤(rùn)總額815.5萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)本年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
我司是農(nóng)產(chǎn)品蔬菜肉蛋類批發(fā)行業(yè),供應(yīng)商開給我們的發(fā)票有的是自產(chǎn)自銷的免稅普票,這種發(fā)票是可以按9%抵扣的。但是有的開給我們的發(fā)票沒有帶自產(chǎn)自銷字樣的免稅普票??蛻粢笪覀冮_專票,蔬菜肉禽蛋類本來國(guó)家優(yōu)惠政策是免稅的,但是為什么有的供應(yīng)商開的可以抵扣有的開的不能抵扣,這樣稅費(fèi)不就變成我司承擔(dān)了?
老師好,稅票想做成文檔,各個(gè)客戶和供應(yīng)商發(fā)票已開和未開需要顯示清楚怎么做呢
貨款已經(jīng)支付,材料尚未入庫(kù)怎么寫分錄
假設(shè)包子店進(jìn)貨太多, 賣不完,包子過期壞掉了, 要做啥分錄 ? 借貸?
老師,以前2個(gè)年度庫(kù)存少結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致成本少結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)有20萬,這算重大差錯(cuò)嗎?怎么調(diào)賬?如果不調(diào)以前的賬,直接做在今年的庫(kù)存和成本里可以嗎?影響今年的企業(yè)所得稅稅,稅局會(huì)不會(huì)查?我不做到一個(gè)月里,分開三個(gè)月做可以不?
老師,客戶付款至分公司,但已經(jīng)申請(qǐng)子公司,分公司將不再銷售貨物,現(xiàn)在貨由子公司出給客戶,請(qǐng)問這個(gè)該怎么處理
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿10萬營(yíng)收退部分服務(wù)費(fèi),我們已經(jīng)全額支付服務(wù)費(fèi),對(duì)方也開了發(fā)票過來,請(qǐng)問我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
關(guān)于出口退稅,我買的A產(chǎn)品,對(duì)應(yīng)4個(gè)型號(hào),數(shù)量分別不同,報(bào)關(guān)單時(shí)候,我直接合并了,總金額除以總數(shù)量等于平均單價(jià)。供應(yīng)商開票給我是分4個(gè)型號(hào)開的,總金額數(shù)量對(duì)的上,可以直接退稅嗎?
老師,你好,我想問一下,我們就是說要給別的公司開發(fā)票,嗯,如果說那個(gè)公司如果不用我們開的這個(gè)發(fā)票入賬會(huì)有什么影響嗎?允許這樣嗎?
老師,融資租賃留購(gòu)價(jià)款要算到租賃固定資產(chǎn)成本中吧?(合同中寫按設(shè)備5%,若無違的行為則優(yōu)惠至1000元),那按多少入租賃固定資產(chǎn)呢?