學(xué)員您好,現(xiàn)在解答
某機(jī)械制造廠2020年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入3500萬(wàn)元,銷(xiāo)售成本1300萬(wàn)元,稅金及附加15萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用180萬(wàn)元,含廣告費(fèi)110萬(wàn)元,管理費(fèi)用480萬(wàn)元,含業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元,投資收益30萬(wàn)元,含國(guó)債利息5萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出12萬(wàn)元,系違反購(gòu)銷(xiāo)合同被供貨方除以的違約罰款 求應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交企業(yè)所得稅
某企業(yè)2020年發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入2000萬(wàn)元,國(guó)債利息收入2萬(wàn)元,產(chǎn)品銷(xiāo)售成本1000萬(wàn)元;(2)銷(xiāo)售費(fèi)用500萬(wàn)元,管理費(fèi)用300萬(wàn)元(含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元),財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元;(3)營(yíng)業(yè)外支出40萬(wàn)元,其中含違反政府規(guī)定被工商局罰款2萬(wàn)元。要求:該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納所得稅額。
某機(jī)械制造企業(yè)2020年產(chǎn)品銷(xiāo) 售收入4000萬(wàn)元,成本1300萬(wàn) 元,稅金及附加500萬(wàn)元,銷(xiāo) 售費(fèi)用400萬(wàn)元(含廣告費(fèi)100 萬(wàn)元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)30萬(wàn)元),管 理費(fèi)用500萬(wàn)元(含招待費(fèi)200 萬(wàn)元,研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用60萬(wàn)),營(yíng) 業(yè)外支出20萬(wàn)元(含污染罰款 5,非廣告性贊助性支出15)。 請(qǐng)用直接法計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的 所得稅? ?
1.某家具生產(chǎn)制造企業(yè)2021年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入3000萬(wàn)元,銷(xiāo)售成本1500萬(wàn)元,稅金及附加12萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用200萬(wàn)元(含廣告費(fèi)100萬(wàn)元,管理費(fèi)用500萬(wàn)元(含招待費(fèi)20萬(wàn)元,辦公室不含稅房租36萬(wàn)元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2萬(wàn)元),投資收益25萬(wàn)元(含國(guó)債利息6萬(wàn)元,從聯(lián)營(yíng)企業(yè)分回稅后利潤(rùn)34萬(wàn)元,權(quán)益法計(jì)算投資損失15萬(wàn)元),營(yíng)業(yè)外支出10.5萬(wàn)元,系違反購(gòu)銷(xiāo)合同被供貨方處以的違約罰款。其他補(bǔ)充資料:①當(dāng)年9月1日起租用辦公室,支付2年不含稅房租36萬(wàn)元;②企業(yè)已預(yù)繳稅款190萬(wàn)元。要求:(1)計(jì)算該企業(yè)稅前可扣除的銷(xiāo)售費(fèi)用。(2)計(jì)算該企業(yè)稅前可扣除的管理費(fèi)用。(3)計(jì)算該企業(yè)計(jì)入計(jì)稅所得的投資收益。(4)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納稅所得額。(5)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的所得稅。(6)計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)補(bǔ)(退)的所得稅稅額。
.老師,請(qǐng)問(wèn)這題怎么做? 某機(jī)械制造企業(yè)某年度產(chǎn)品銷(xiāo)售收入3000萬(wàn)元,銷(xiāo)售成本1500萬(wàn)元,稅金及附加12萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用200萬(wàn)元(含廣告費(fèi)100萬(wàn)元),管理費(fèi)用500萬(wàn)元(含業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元),資產(chǎn)減值損失(計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備)2萬(wàn)元,投資收益40萬(wàn)元(其中國(guó)債利息6萬(wàn)元、向一居民企業(yè)投資分得股利34萬(wàn)元),營(yíng)業(yè)外支出10.5萬(wàn)元(違約罰款),利潤(rùn)總額815.5萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)本年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
三薪和休息雙倍工資,是否含當(dāng)天基本工資 日工資80元是、三薪是240元還是320元
金蝶云星空賬務(wù)處理之前反結(jié)賬修改了一筆費(fèi)用,刪除了一個(gè)9月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)完了再怎么結(jié)賬
暫估入庫(kù)時(shí),暫估數(shù)量是1000,單價(jià)是5元,實(shí)際收到發(fā)票,數(shù)量是1000,單價(jià)是5.5元。,收到發(fā)票我把上個(gè)月的暫估紅沖,發(fā)票多出來(lái)的這500怎么調(diào)整
我們?cè)陔娚唐脚_(tái)銷(xiāo)售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買(mǎi)福利,公戶打款備注怎么寫(xiě)
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)公司周年慶發(fā)生的餐費(fèi)、用品等,入在什么明細(xì)科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費(fèi)及傭金支出,這個(gè)地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計(jì)算限額?!緩氖麓矸?wù)企業(yè)】,據(jù)實(shí)扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對(duì)手方是咨詢公司,這個(gè)分類到哪一類?
老師,去年對(duì)方開(kāi)的成本發(fā)票,沒(méi)付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
廣告費(fèi)扣除限額3500*15%=525 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額3500*0.5%=17.5,25*60%=15,調(diào)增10 應(yīng)納稅所得額3500-1300-15-180-480%2B10%2B30-5-12=1548 企業(yè)所得稅1548*25%=387
老師,那職工教育經(jīng)費(fèi)如果超出了本期的限額,是不是不能調(diào)增,需要轉(zhuǎn)入下一個(gè)年度抵扣啊
學(xué)員您好,超出本年的限額要調(diào)增,然后下一年繼續(xù)扣除