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老師這個季度的印花稅是不是改了保稅界面,這個怎么填啊,有操作步驟嗎?

老師這個季度的印花稅是不是改了保稅界面,這個怎么填啊,有操作步驟嗎?
2022-10-12 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-12 16:29

好,你要申報哪一個印花稅?

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快賬用戶2046 追問 2022-10-12 16:33

合同買賣

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齊紅老師 解答 2022-10-12 16:36

你好,選擇買賣合同然后數(shù)量填寫合同的數(shù)量

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齊紅老師 解答 2022-10-12 16:36

首先登錄江蘇省電子稅務(wù)局后,點擊我的待辦—印花稅申報或者我要辦稅—稅費申報及繳納—印花稅申報。 2、稅源采集 在“本月需要申報的財產(chǎn)行為稅報表”(必報部分,依認定)中點擊印花稅“稅源采集”。 點擊“新增稅源信息”。 存在按期申報印花稅稅(費)種認定的納稅人,系統(tǒng)會自動分別帶出1條稅(費)種認定對應(yīng)的稅源信息。其他信息填寫補充完畢后,點擊保存。 注意事項: 其中帶紅色*號的為必填項,其他選擇性填寫,部分字段填寫規(guī)則如下: *應(yīng)稅憑證名稱:填寫應(yīng)稅憑證的具體名稱。 *應(yīng)稅憑證數(shù)量:逐份填寫應(yīng)稅憑證時填 1,合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時填寫合并匯總應(yīng)稅憑證的數(shù)量。合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時,只能合并適用同一稅目且內(nèi)容高度相似的應(yīng)稅憑證。 *稅目:填寫對應(yīng)的應(yīng)稅品目,按期申報的納稅人存在印花稅稅(費)種認定信息,系統(tǒng)會自動加載已經(jīng)認定的稅目。 子目:填寫對應(yīng)稅目的征收子目,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)稅目對應(yīng)的子目必填,其他應(yīng)稅合同稅目對應(yīng)子目選填。 *稅款所屬期起、止:按期申報的,系統(tǒng)帶出所屬期的起止時間。 *應(yīng)納稅憑證書立日期:填寫應(yīng)稅憑證書立日期,合并匯總填報應(yīng)稅憑證時,應(yīng)稅憑證書立日期為稅款所屬期止。 *計稅金額:填寫應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫應(yīng)稅營業(yè)賬簿中實收資本(股本)和資本公積合計金額。 3、納稅申報 點擊“綜合納稅申報”。 勾選印花稅后,點擊稅源信息同步。 帶出應(yīng)補(退)稅額等信息后,確認無誤后可以點擊申報。 注意:若企業(yè)享受“六稅兩費”減征政策,稅源采集時無需采集減免信息,在做稅源信息同步時,本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費”減征政策,選擇“是”后,進行同步,減免稅額可自動帶出。

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快賬用戶2046 追問 2022-10-12 16:43

應(yīng)稅憑證數(shù)量填什么呢

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齊紅老師 解答 2022-10-12 16:44

然后數(shù)量填寫合同的數(shù)量已讀 2022-10-12 16:36 寫了

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快賬用戶2046 追問 2022-10-12 16:48

我們是匯總一起申報的

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齊紅老師 解答 2022-10-12 16:50

你好,那就合并一塊兒填寫,有幾張?zhí)顚憥讖垺?

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好,你要申報哪一個印花稅?
2022-10-12
你好,既然沒有印花稅,為什么不可以0申報呢
2023-01-13
您好 環(huán)保稅應(yīng)該沒有單獨的申報表 在財產(chǎn)與行為稅申報表里面 找到環(huán)保稅 然后做稅源采集 您看看 不行的話 就要咨詢下當?shù)囟悇?wù)大廳或者12366了 以當?shù)貫闇?/div>
2024-01-11
首次申報環(huán)保稅的不同稅目最好去找稅務(wù)專管員,這些指標計算太復(fù)雜。
2021-10-21
你好 印花稅需要計提,計入稅金及附加科目。 更改就做一筆調(diào)整分類,摘要寫調(diào)整印花稅計入科目。 借 稅金及附加--印花稅 (前兩季度金額) ? ?貸? 管理費用(前兩季度金額)
2023-10-13
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