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請問老師:比如我公司應收帳款100萬,對方公司通過保理公司付款,保理公司只付98萬給我公司,這2萬的差額,我公司又要開票到對方公司結帳,這樣虛增收入2萬,原來的應收帳款還平不了帳,請問我應該怎么處理才好?

2022-10-12 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-12 16:21

差額為什么是你們開票的,學員

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快賬用戶5008 追問 2022-10-12 16:23

公司要求開票才能結回差額

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齊紅老師 解答 2022-10-12 16:23

應收賬款余額轉到營業(yè)外支出的

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快賬用戶5008 追問 2022-10-12 17:31

沒有附件可以轉嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-12 17:32

沒有附件可以轉嗎 這個可以的

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快賬用戶5008 追問 2022-10-12 17:36

金額有點多,可以稅前扣除嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-12 17:42

這個可以稅前扣除的

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快賬用戶5008 追問 2022-10-12 17:44

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-12 17:49

不客氣,祝你工作順利

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差額為什么是你們開票的,學員
2022-10-12
同學你好,把虛增的收入記入財務費用-手續(xù)費,原來的應收賬款收不回來,可以轉入壞賬處理。
2022-10-21
你好,同學。 這個是你的收入處理的啊 借,銀行存款 98 財務費用 2 貸,應收賬款 100
2021-03-17
你好,開具發(fā)票沒問題,貸款服務不能抵扣進項稅,12萬手續(xù)費需要要發(fā)票,也不能抵扣進項稅,計入財務費用手續(xù)費
2020-09-08
你好這個可以做 借應付賬款,貸營業(yè)外收入,不付款剩下話
2021-06-02
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